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你好,2019殘保金繳納怎么做分錄,用不用計提

2020-12-16 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-16 16:40

你好!不用計提,繳納時分錄 借:管理費用--殘保金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)

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你好!不用計提,繳納時分錄 借:管理費用--殘保金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
2020-12-16
同學,你好? 借:管理費用 貸:其他應付款-殘保金? 實際繳納時: 借:其他應付款-殘保金 貸:銀行存款?
2024-12-04
可以按月計提的借管理費用貸,其他應付款。
2022-09-16
今年繳納去年的殘保金,由于去年沒有計提,可進行如下賬務處理: 繳納殘保金時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 同時,調(diào)整未分配利潤: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-10-12
你好 計提,借:管理費用 ?????, ???貸:其他應付款—殘保金 繳納,借:其他應付款—殘保金 ?, ?貸:銀行存款
2022-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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