你好 當(dāng)月的作廢就可以

我方是購(gòu)買方,退貨紅沖,我開具信息申請(qǐng)表,已上傳,對(duì)方開具紅字發(fā)票后發(fā)現(xiàn)金額不對(duì)!應(yīng)該怎么修改!
發(fā)生了退貨,我是購(gòu)買方開具紅字發(fā)票,發(fā)票未抵扣是不是我方(購(gòu)買方)申請(qǐng)?zhí)铋_紅字信息表,賣方打印對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票
請(qǐng)問我當(dāng)時(shí)購(gòu)買方,我方因退貨,開具紅字信息表,已抵扣。我購(gòu)買方現(xiàn)在開具出紅字信息表后,憑著這張紅字信息表應(yīng)該如何做賬?
老師,我想問下購(gòu)買方退回貨,總金額是170多萬,發(fā)票對(duì)方已抵扣,然后購(gòu)買方需要開具紅字信息表給銷售方,在開具紅字信息表時(shí)需要分開填嗎,因?yàn)槲曳降陌l(fā)票額度是十萬
老師,我想問下購(gòu)買方退回貨,總金額是170多萬,當(dāng)時(shí)發(fā)票張數(shù)總共是16份,發(fā)票已抵扣,然后購(gòu)買方需要開具紅字信息表給銷售方,在開具紅字信息表時(shí)是需要分開開嗎,就是對(duì)應(yīng)的發(fā)票開對(duì)應(yīng)的紅字信息表上的金額
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


我是購(gòu)買方,不能作廢吧
需要開具紅字發(fā)票方作廢,我重新在開一個(gè)申請(qǐng)表是嘛
你好,你的紅字信息表也開錯(cuò)了的話對(duì)方作廢,然后你們?nèi)ザ悇?wù)局撤銷你的紅字信息表。
開票系統(tǒng)有個(gè)撤銷可以用嗎,還是一定要去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局撤銷
你好,應(yīng)該是撤銷不了的,沒有審核通過的,這種可以自己撤銷,你可以試一下。