學(xué)員你好,煙絲的核定售價(jià)=(32000+2000+50000)*(1+5%)/(1-30%) 因加工該煙絲應(yīng)納增值稅=煙絲核定售價(jià)*13% 本期應(yīng)納增值稅=煙絲核定售價(jià)*13%-3400
煙絲加工廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,4月接受某煙廠(chǎng)委托加工煙絲,煙絲廠(chǎng)自行提供煙葉的成本為32000元,代墊輔助材料2000元,加工費(fèi)支出50000元;煙絲廠(chǎng)上月留抵稅額為3400元。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)其采用核定價(jià)格計(jì)稅(煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,成本利潤(rùn)率為5%),加工費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票經(jīng)過(guò)認(rèn)證。 其中增值稅是怎么算的?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月份接受某煙廠(chǎng)委托加工煙絲,甲企業(yè)自行提供煙葉的成本為50000元,代墊輔助材料為5000元,發(fā)生加工支出6000元。若國(guó)家稅務(wù)總局確定煙絲全國(guó)平均成本利潤(rùn)率為5%,煙絲適用的消費(fèi)稅稅率為30%。要求:計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額
某卷煙廠(chǎng)2019年9月委托某煙絲加工廠(chǎng)加工一批煙絲,卷煙廠(chǎng)提供的煙葉在委托加工合同上注明成本6萬(wàn)元。煙絲加工完,卷煙廠(chǎng)提貨時(shí),支付加工費(fèi)3000元,并支付了煙絲加工廠(chǎng)煙絲組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的消費(fèi)稅稅額卷煙廠(chǎng)將這批加工好的煙絲全部用開(kāi)生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙并用于銷(xiāo)售,銷(xiāo)售時(shí)向購(gòu)貨方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明數(shù)量40箱,價(jià)款600000元,增值稅款102000元根據(jù)以上業(yè)務(wù)計(jì)算:(1)卷煙廠(chǎng)應(yīng)納消費(fèi)稅稅:(2)受托方應(yīng)納的增值稅額(煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,若卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,定額稅額為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元)。
某卷煙廠(chǎng)2019年9月委托某煙絲加工廠(chǎng)加工一批煙絲,卷煙廠(chǎng)提供的煙葉在委托加工合同上注明成本6萬(wàn)元。煙絲加工完,卷煙廠(chǎng)提貨時(shí),支付加工費(fèi)3000元,并支付了煙絲加工廠(chǎng)煙絲組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的消費(fèi)稅稅額卷煙廠(chǎng)將這批加工好的煙絲全部用開(kāi)生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙并用于銷(xiāo)售,銷(xiāo)售時(shí)向購(gòu)貨方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明數(shù)量40箱,價(jià)款600000元,增值稅款102000元根據(jù)以上業(yè)務(wù)計(jì)算:(1)卷煙廠(chǎng)應(yīng)納消費(fèi)稅稅:(2)受托方應(yīng)納的增值稅額(煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,若卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,定額稅額為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元)。
【例】某卷煙廠(chǎng)2019年6月委托某煙絲加工廠(chǎng)加工一批煙絲,煙葉的成本金額為60000元,卷煙廠(chǎng)提貨時(shí)支付的加工費(fèi)用為3700元,并支付了煙絲加工廠(chǎng)按煙絲組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的消費(fèi)稅稅款。當(dāng)月,卷煙廠(chǎng)將煙絲的40%直接銷(xiāo)售,60%用于生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙10標(biāo)準(zhǔn)箱并予以全部銷(xiāo)售,向購(gòu)貨方開(kāi)(甲變具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)款為101700元。計(jì)算卷煙廠(chǎng)銷(xiāo)售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,煙絲甲類(lèi)卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,定額稅率為150元/箱)。
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶(hù)是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開(kāi)監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎