你好 你們付錢的時候 借:其他應收款 貸:銀行存款 但是個人不給錢的話 借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款
公司有社保掛靠,不發(fā)工資,社保錢公司付,個人不還回來,這個賬怎么做?????
老師,公司有人掛靠社保,如何入賬?不發(fā)工資怎么?_??
掛靠的社保,但是都是公司出錢,個人不交錢,也沒在公司開工資,這個計提社保和繳納社保怎么做賬啊
個人社保掛靠公司,公司做了工資,工資也下發(fā),個人在工資加社保部分一起打還給公司,請問分錄怎么做
老師上午好!麻煩咨詢一下,公司有持證上崗交全額社保的,有在公司交個人社保的,有公司承擔部分的社保,有掛靠在公司交社保的,但掛靠在公司交社保的錢還沒有收回來,這些會計分錄怎么寫
老師,在申報24年的殘保金的時候,發(fā)現(xiàn)預填的人數(shù)為31人,而實際個稅申報系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報時,系統(tǒng)自動取數(shù)錯誤而會計人員沒有發(fā)現(xiàn)進行更改,那現(xiàn)在還可以進行更改24年的所得稅匯算清繳申報表嗎?如果更改,會觸發(fā)稅務風險嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關聯(lián)方關系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標記了下來,自己復復盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
還用計提嗎???
你好 這個是不需要計提的
交社保時要怎么做賬?
你好 借:其他應收款 貸:銀行存款
交社保時不應該是借:其他應付款社保費貸:銀行存款嗎?
你好,這個是不正確的,因為你的前提是社保掛靠的
那我這完整的應該怎么做賬
銀行上流水有稅費扣款
你好 你們付錢的時候 借:其他應收款 貸:銀行存款 正常情況下別人給你錢 借:銀行存款 貸:其他應收款 但是個人不給錢的話 借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款
原始憑證銀行流水是稅費扣款這個沒關系嗎
你好,這個是沒有關系的
還有其他的做法嗎?能放管理費用里嗎?
你好,這個不建議的,因為這個社保是你們白白繳納的,這個并不是你們經(jīng)常會發(fā)生的
建筑資質辦理的,估計交3個月或者2個月
是的,因此你的損失還是比較大的
圖片上是公司負擔個人的嗎?
你好,不一定的。但是單位繳納為0,是比較異常的