同學(xué),你好,只要發(fā)生增值的才交增值稅,沒(méi)有折不需要,這個(gè)是返給你的補(bǔ)貼,不屬于增值行為,所以不繳增值稅的
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是不是記到營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益呀 這種收入是不是一般不交增值稅要交企業(yè)所得稅呀
老師您好,我想問(wèn)一下一個(gè)企業(yè)按照正常的開(kāi)票收入來(lái)看,要交的企業(yè)所得稅,增值稅,或者其他稅等稅負(fù)率是多少呀,要達(dá)到多少呀
老師,問(wèn)一下,小規(guī)模,做分錄的收入增值稅是按1%計(jì)算吧 不超10萬(wàn),不交增值稅,但這部分增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)外收入-其他收益,交企業(yè)所得稅 對(duì)吧
老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),普票按1%開(kāi)票免增值稅,這個(gè)免的增值稅是不是做賬要記錄到營(yíng)業(yè)外收入,另外這個(gè)收入是不是要交企業(yè)所得稅?
老師,我是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植蔬菜企業(yè),11月份收到政府補(bǔ)貼款20萬(wàn)入營(yíng)業(yè)外收入,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù),是不是也要交企業(yè)所得稅呀?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
那就要交企業(yè)所得稅是吧
,同學(xué),你好,是的,這個(gè)要繳的。