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老師,我們沒有倉庫,就是簡單的將貨物從供貨方拉到需貨方,因為有結(jié)算周期,我以開票和到票確認(rèn)收入和采購,不以實際銷售量問題大嗎?? 如果到票太多,我沒倉庫卻有庫存,是不是不可以??謝謝老師!

2020-12-13 21:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-13 21:47

你好,是的,這樣如果稅務(wù)查賬是會有問題的。

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快賬用戶8452 追問 2020-12-13 21:48

那正確的做法呢?當(dāng)月就確認(rèn)收入,采購成本嗎?可是沒有結(jié)算呀?怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-12-13 21:49

是的,按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入成本

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快賬用戶8452 追問 2020-12-13 21:50

可是沒開票,沒到票,我的稅怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2020-12-13 22:50

未開票收入,自己可以計算稅費呀

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你好,是的,這樣如果稅務(wù)查賬是會有問題的。
2020-12-13
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2022-03-31
你好,這類不良可以按產(chǎn)品退港維修,不用交稅費,修好再復(fù)出口,也不交稅費的。
2020-12-18
您好,這種模式是現(xiàn)在商貿(mào)公司經(jīng)營風(fēng)險較低的操作模式。你和上游,下游簽好合同,
2024-09-11
你好,建議可以用預(yù)付賬款這個科目,這樣區(qū)分更直觀。 發(fā)票沒有到,你可以暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 這樣你后面看明細(xì)賬就能知道了
2022-04-16
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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