你好,我們賬上應(yīng)收賬款掛著10萬(wàn)左右 ,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這些實(shí)際不欠款了,需要查明差異原因,才知道該如何做調(diào)整的
請(qǐng)問(wèn)老師,如果對(duì)方用返利給我方的方式(返3萬(wàn))抵我方前期所欠貨款(欠113),應(yīng)付賬款還掛著付不出去的3萬(wàn),那內(nèi)賬可以用現(xiàn)金走賬,借:庫(kù)存現(xiàn)金 3 貸:營(yíng)業(yè)外收入 3 那外賬是怎么個(gè)做法?我感覺(jué)外賬還是掛著個(gè)應(yīng)付賬款3,長(zhǎng)期掛賬有風(fēng)險(xiǎn)
我們賬上應(yīng)收賬款掛著10萬(wàn)左右 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這些實(shí)際不欠款了 那我怎么把他沖賬, 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款嗎
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn),但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說(shuō)一借一貸就沒(méi)有了,怎么會(huì)一直掛在賬上,但實(shí)際沒(méi)有這么多錢呢?是沒(méi)轉(zhuǎn)收入嗎?
剛接手一家公司,查了賬上有些應(yīng)收之前實(shí)際現(xiàn)金已經(jīng)收到,但沒(méi)有做賬一直掛在應(yīng)收借方,還有有些應(yīng)收重復(fù)收款了(有做了現(xiàn)金收款,又做了銀行收款)掛在應(yīng)收貸方,現(xiàn)在以前的會(huì)計(jì)要我把這些應(yīng)收的借貸方做一筆對(duì)沖賬,差額用現(xiàn)金來(lái)補(bǔ)充,我能這樣操作嗎?
老師,我想問(wèn)下,就是說(shuō)我內(nèi)賬。對(duì)方從一個(gè)公賬上打了1萬(wàn)給我們購(gòu)買我們東西,我們開(kāi)發(fā)貨單一萬(wàn),其實(shí)我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上,但是發(fā)貨單我們是一萬(wàn)。所以這3000我應(yīng)該計(jì)入什么科目 剛開(kāi)始我發(fā)貨這筆錢是借:應(yīng)收賬款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應(yīng)收賬款10000. 接著我們返回3000給它借:營(yíng)業(yè)外支出3000貸庫(kù)存現(xiàn)金3000.這對(duì)嗎?(這單據(jù)就是寫著借賬戶過(guò)款3000)
某公司收到某外商的外幣投入資本40000美元,收到出資當(dāng)天的即期匯率為$1=¥6.4;合同匯率為$1=¥6.6,公司所選擇的記賬本位幣為人民幣。下列賬務(wù)處理正確的是()A借:銀行存款﹣﹣美元戶256000B貸:實(shí)收資本/股本﹣﹣美元戶256000C借:銀行存款﹣﹣美元戶264000D貸:實(shí)收資本/股本﹣﹣美元戶264000
企業(yè)在會(huì)計(jì)期末將所有外幣貨幣性賬戶按期末即期匯率進(jìn)行調(diào)整時(shí)而產(chǎn)生的匯兌損益是()。交易損益折算損益調(diào)整損益兌換損益
個(gè)人出租自有住宅需要交什么稅呢老師
個(gè)人出租自有住宅需要交什么稅呢老師
老師請(qǐng)問(wèn)下,當(dāng)月領(lǐng)料未完工的, 我能不能在生產(chǎn)成本底下設(shè)二級(jí)科目在產(chǎn)品???
菜鳥裹裹寄東西開(kāi)具的電子發(fā)票沒(méi)有物流紅章,淘寶退貨運(yùn)費(fèi)報(bào)銷不了,不認(rèn)沒(méi)有不帶紅章的電子發(fā)票
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個(gè)月將這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購(gòu)貨物就抵扣我們的采購(gòu)成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務(wù)部門說(shuō)要按他們提供的固定成本價(jià)入庫(kù),但是固定成本價(jià)與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務(wù)部門和老板說(shuō)不用管,這樣造成應(yīng)付賬款對(duì)不上也不用管,我就發(fā)了一個(gè)文字說(shuō)明到財(cái)務(wù)群,以后這些問(wèn)題財(cái)務(wù)不做解釋,固定價(jià)入庫(kù)符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
我是個(gè)體工商戶(裝修的)廣西地區(qū),核定征收(90000每季度),但是本季度開(kāi)了90000普票和80000的專票(1%),請(qǐng)問(wèn)我要繳納增值稅和經(jīng)營(yíng)所得分別是多少呢
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)今年企業(yè)國(guó)家信用年報(bào)的時(shí)候納稅總額填所屬期繳款總額還是按繳款期2024年1月-2024年12月
權(quán)責(zé)發(fā)生制,本月應(yīng)收下個(gè)月開(kāi)票本月怎么做賬。暫估還是按開(kāi)票金額入賬
應(yīng)該是 自己收了錢又沒(méi)有入賬 花出去了 讓我想辦法把賬沖平,
你好,?自己收了錢又沒(méi)有入賬 ,是通過(guò)現(xiàn)金收取的嗎?
對(duì), 老板私人收的錢
也沒(méi)有入到賬上 又自己花了
你好,那就做這個(gè)分錄,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款 也沒(méi)有入到賬上 又自己花了,再做花出去的分錄就是了
然后呢 庫(kù)存現(xiàn)金一下子多出了10萬(wàn) 我再找費(fèi)用票報(bào)銷
你好,那就做這個(gè)分錄,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款 也沒(méi)有入到賬上 又自己花了,再做花出去的分錄就是了 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
一下子庫(kù)房現(xiàn)金多了10萬(wàn) 也沒(méi)有關(guān)系是嗎
你好,之前是通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金收回了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在這樣調(diào)整是沒(méi)有問(wèn)題的?
報(bào)銷是 借 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸 庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
你好,費(fèi)用發(fā)生是這樣做分錄?
這算坐支現(xiàn)金嗎
你好,是的,沒(méi)有把收到的收入款項(xiàng)存入銀行,直接用于費(fèi)用支付,是坐支行為
會(huì)被稅務(wù)局查嗎
你好,是有被查的可能性的?
這應(yīng)該是違法的吧 沒(méi)有干過(guò)這個(gè)事情
你好,是的,坐支是明令禁止的行為?
哪怎么做才是最安全的 長(zhǎng)期掛著賬 先不管
或者我記其他應(yīng)收款 法人 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
你好,需要把收到的收入款項(xiàng)先存入銀行,如果有需要再取現(xiàn),再用于費(fèi)用報(bào)銷
之前核對(duì)銀行余額時(shí)候?qū)Σ簧? 就做了一個(gè)調(diào)賬的 現(xiàn)在看到這個(gè)應(yīng)該是那個(gè)現(xiàn)金
你好,正確的應(yīng)當(dāng)是庫(kù)存現(xiàn)金借方,你錯(cuò)誤的計(jì)入了銀行存款借方,是這個(gè)意思?