你好,我們賬上應(yīng)收賬款掛著10萬左右 ,領(lǐng)導(dǎo)說這些實(shí)際不欠款了,需要查明差異原因,才知道該如何做調(diào)整的
請問老師,如果對方用返利給我方的方式(返3萬)抵我方前期所欠貨款(欠113),應(yīng)付賬款還掛著付不出去的3萬,那內(nèi)賬可以用現(xiàn)金走賬,借:庫存現(xiàn)金 3 貸:營業(yè)外收入 3 那外賬是怎么個(gè)做法?我感覺外賬還是掛著個(gè)應(yīng)付賬款3,長期掛賬有風(fēng)險(xiǎn)
我們賬上應(yīng)收賬款掛著10萬左右 領(lǐng)導(dǎo)說這些實(shí)際不欠款了 那我怎么把他沖賬, 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款嗎
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實(shí)際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
剛接手一家公司,查了賬上有些應(yīng)收之前實(shí)際現(xiàn)金已經(jīng)收到,但沒有做賬一直掛在應(yīng)收借方,還有有些應(yīng)收重復(fù)收款了(有做了現(xiàn)金收款,又做了銀行收款)掛在應(yīng)收貸方,現(xiàn)在以前的會計(jì)要我把這些應(yīng)收的借貸方做一筆對沖賬,差額用現(xiàn)金來補(bǔ)充,我能這樣操作嗎?
老師 我們公司實(shí)際老板掛賬欠款 然后我們法人也掛賬欠款 現(xiàn)在年底 我原來是其他應(yīng)收-實(shí)際老板 10萬 我現(xiàn)在業(yè)務(wù)是 實(shí)際老板還款給法人 所以我直接做賬做其他應(yīng)收-法人 貸其他應(yīng)收-實(shí)際老板 這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 需要什么憑證
暫估入庫時(shí),暫估數(shù)量是1000,單價(jià)是5元,實(shí)際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價(jià)是5.5元。,收到發(fā)票我把上個(gè)月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調(diào)整
我們在電商平臺銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請問公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請問安徽省公司社保模塊全流程從注冊賬戶到增減員至申報(bào)如何操作?
請問一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個(gè)月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
應(yīng)該是 自己收了錢又沒有入賬 花出去了 讓我想辦法把賬沖平,
你好,?自己收了錢又沒有入賬 ,是通過現(xiàn)金收取的嗎?
對, 老板私人收的錢
也沒有入到賬上 又自己花了
你好,那就做這個(gè)分錄,借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款 也沒有入到賬上 又自己花了,再做花出去的分錄就是了
然后呢 庫存現(xiàn)金一下子多出了10萬 我再找費(fèi)用票報(bào)銷
你好,那就做這個(gè)分錄,借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款 也沒有入到賬上 又自己花了,再做花出去的分錄就是了 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
一下子庫房現(xiàn)金多了10萬 也沒有關(guān)系是嗎
你好,之前是通過庫存現(xiàn)金收回了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在這樣調(diào)整是沒有問題的?
報(bào)銷是 借 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸 庫存現(xiàn)金嗎?
你好,費(fèi)用發(fā)生是這樣做分錄?
這算坐支現(xiàn)金嗎
你好,是的,沒有把收到的收入款項(xiàng)存入銀行,直接用于費(fèi)用支付,是坐支行為
會被稅務(wù)局查嗎
你好,是有被查的可能性的?
這應(yīng)該是違法的吧 沒有干過這個(gè)事情
你好,是的,坐支是明令禁止的行為?
哪怎么做才是最安全的 長期掛著賬 先不管
或者我記其他應(yīng)收款 法人 貸 庫存現(xiàn)金
你好,需要把收到的收入款項(xiàng)先存入銀行,如果有需要再取現(xiàn),再用于費(fèi)用報(bào)銷
之前核對銀行余額時(shí)候?qū)Σ簧? 就做了一個(gè)調(diào)賬的 現(xiàn)在看到這個(gè)應(yīng)該是那個(gè)現(xiàn)金
你好,正確的應(yīng)當(dāng)是庫存現(xiàn)金借方,你錯(cuò)誤的計(jì)入了銀行存款借方,是這個(gè)意思?