你好,我們賬上應(yīng)收賬款掛著10萬(wàn)左右 ,領(lǐng)導(dǎo)說這些實(shí)際不欠款了,需要查明差異原因,才知道該如何做調(diào)整的
請(qǐng)問老師,如果對(duì)方用返利給我方的方式(返3萬(wàn))抵我方前期所欠貨款(欠113),應(yīng)付賬款還掛著付不出去的3萬(wàn),那內(nèi)賬可以用現(xiàn)金走賬,借:庫(kù)存現(xiàn)金 3 貸:營(yíng)業(yè)外收入 3 那外賬是怎么個(gè)做法?我感覺外賬還是掛著個(gè)應(yīng)付賬款3,長(zhǎng)期掛賬有風(fēng)險(xiǎn)
我們賬上應(yīng)收賬款掛著10萬(wàn)左右 領(lǐng)導(dǎo)說這些實(shí)際不欠款了 那我怎么把他沖賬, 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款嗎
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn),但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會(huì)一直掛在賬上,但實(shí)際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
剛接手一家公司,查了賬上有些應(yīng)收之前實(shí)際現(xiàn)金已經(jīng)收到,但沒有做賬一直掛在應(yīng)收借方,還有有些應(yīng)收重復(fù)收款了(有做了現(xiàn)金收款,又做了銀行收款)掛在應(yīng)收貸方,現(xiàn)在以前的會(huì)計(jì)要我把這些應(yīng)收的借貸方做一筆對(duì)沖賬,差額用現(xiàn)金來(lái)補(bǔ)充,我能這樣操作嗎?
老師,我想問下,就是說我內(nèi)賬。對(duì)方從一個(gè)公賬上打了1萬(wàn)給我們購(gòu)買我們東西,我們開發(fā)貨單一萬(wàn),其實(shí)我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上,但是發(fā)貨單我們是一萬(wàn)。所以這3000我應(yīng)該計(jì)入什么科目 剛開始我發(fā)貨這筆錢是借:應(yīng)收賬款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應(yīng)收賬款10000. 接著我們返回3000給它借:營(yíng)業(yè)外支出3000貸庫(kù)存現(xiàn)金3000.這對(duì)嗎?(這單據(jù)就是寫著借賬戶過款3000)
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
這道題第(5)問為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來(lái)打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫(kù)存虛高,怎么處理?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
應(yīng)該是 自己收了錢又沒有入賬 花出去了 讓我想辦法把賬沖平,
你好,?自己收了錢又沒有入賬 ,是通過現(xiàn)金收取的嗎?
對(duì), 老板私人收的錢
也沒有入到賬上 又自己花了
你好,那就做這個(gè)分錄,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款 也沒有入到賬上 又自己花了,再做花出去的分錄就是了
然后呢 庫(kù)存現(xiàn)金一下子多出了10萬(wàn) 我再找費(fèi)用票報(bào)銷
你好,那就做這個(gè)分錄,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款 也沒有入到賬上 又自己花了,再做花出去的分錄就是了 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
一下子庫(kù)房現(xiàn)金多了10萬(wàn) 也沒有關(guān)系是嗎
你好,之前是通過庫(kù)存現(xiàn)金收回了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在這樣調(diào)整是沒有問題的?
報(bào)銷是 借 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸 庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
你好,費(fèi)用發(fā)生是這樣做分錄?
這算坐支現(xiàn)金嗎
你好,是的,沒有把收到的收入款項(xiàng)存入銀行,直接用于費(fèi)用支付,是坐支行為
會(huì)被稅務(wù)局查嗎
你好,是有被查的可能性的?
這應(yīng)該是違法的吧 沒有干過這個(gè)事情
你好,是的,坐支是明令禁止的行為?
哪怎么做才是最安全的 長(zhǎng)期掛著賬 先不管
或者我記其他應(yīng)收款 法人 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
你好,需要把收到的收入款項(xiàng)先存入銀行,如果有需要再取現(xiàn),再用于費(fèi)用報(bào)銷
之前核對(duì)銀行余額時(shí)候?qū)Σ簧? 就做了一個(gè)調(diào)賬的 現(xiàn)在看到這個(gè)應(yīng)該是那個(gè)現(xiàn)金
你好,正確的應(yīng)當(dāng)是庫(kù)存現(xiàn)金借方,你錯(cuò)誤的計(jì)入了銀行存款借方,是這個(gè)意思?