你好,對(duì)的,是需要交企業(yè)所得稅。
老師我們是小規(guī)模納稅人,每個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入。 到月底營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?要繳企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,小規(guī)模,上季度未達(dá)到30要不用交增值稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后,是要計(jì)入算企業(yè)所得稅是嗎?
老師,小規(guī)模不滿30萬(wàn)不交的增值稅是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎 要交企業(yè)所得稅嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬(wàn)不交增值稅,這部分增值稅計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入嗎?如果這樣的話是不是需要交企業(yè)所得稅了?
想問(wèn)下,小規(guī)模季度不夠30萬(wàn),免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那么匯算的時(shí)候需要交企業(yè)所得稅或個(gè)體核定交的個(gè)稅嗎
租賃業(yè),應(yīng)稅服務(wù)納稅人付供電局電費(fèi),然后在給商戶充電,收取商戶電費(fèi)屬于銷售貨物勞務(wù),還是提供服務(wù),稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)25年1月份的個(gè)稅,更正的原因是給有些人多報(bào)了收入,并產(chǎn)生了個(gè)稅,個(gè)稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)還是產(chǎn)生了個(gè)稅,應(yīng)該怎么辦呢。因?yàn)槲抑罢I陥?bào)的時(shí)候已經(jīng)產(chǎn)生了個(gè)稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價(jià)值35萬(wàn),其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這8萬(wàn)元要怎么計(jì)入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),累計(jì)沒(méi)有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月一張8萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)要下月(6月)5日才開(kāi)進(jìn)來(lái),請(qǐng)問(wèn)這樣的情況這張8萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)能夠在申報(bào)5月增值稅時(shí)認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買(mǎi)設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣(mài)給其他公司69萬(wàn),一共要繳納哪些稅和分別稅費(fèi)多少錢(qián)!
請(qǐng)問(wèn)車(chē)船稅入賬分錄怎么寫(xiě)
平臺(tái)里面有好多銷售員開(kāi)的通行費(fèi)的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購(gòu)了一批設(shè)備10萬(wàn)元,但是對(duì)方是一般納稅人,他開(kāi)普票13個(gè)點(diǎn)的給我,稅是13000元,老師我可以收這個(gè)普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,第一列持有收益,第六行長(zhǎng)期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入
老師,不屬于減免稅嗎
你好,屬于減免稅款,但是營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)不免所得稅。
老師,減免增值稅賬務(wù)處理怎么做哦
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師,不可以借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:其他收益嗎
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬 可以這么做的。
老師,那企業(yè)準(zhǔn)則的話,其他收益也是要交所得稅對(duì)嗎
你好,對(duì)的,需要交企業(yè)所得稅的。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是放營(yíng)業(yè)外收入—減免稅額,這樣可以嗎
你好 是的,是這么做的。