您好,您只需按8萬做賬即可,多出的2萬不做賬
老師,供應商開發(fā)票10萬給我們,我們后來只付8萬給他們,那多出的發(fā)票怎么處理,是調(diào)賬呢還是一直掛在賬上呢?
老師,實際業(yè)務(wù)發(fā)生額是10萬,但是供應商給我們多開了2萬發(fā)票,現(xiàn)在應付賬款上多掛著的2萬如何處理好?
老師 這個怎么做分錄呢 客戶A打給我們50萬我們給他開發(fā)票 然后我們又打給供應商50萬給我們開發(fā)票 只是走賬 沒有實際業(yè)務(wù) 都是對公打的 應該怎么寫分錄呢
老師,我們的供應商原計劃是要給予我們代理商優(yōu)惠返利兩萬元,但現(xiàn)在不給了,反而說還要另外支付兩萬元給他們,那他們要開什么發(fā)票給我們呢?價外費用發(fā)票?
老師,我們單位給供應商一個月進貨金額達到10萬元,供應商會返給我們1萬的商品,但是供應商只給開10萬的發(fā)票,那一萬的商品不開發(fā)票給我們。這個1萬的商品應該怎么處理
老師,我們公司自己生產(chǎn)產(chǎn)品,也有來料加工的產(chǎn)品,像來料加工的產(chǎn)品是否應該分攤固定資產(chǎn)折舊
老師,我們總公司跟A公司簽訂了一個服務(wù)合同,但是收款和開票的是我們分公司,這樣可以嗎
一般納稅人20萬開專票需要交多少稅,怎樣計算的?
小規(guī)模納稅人一個季度開票超30萬要怎么操作
老師,我們給客戶開的發(fā)票和實際發(fā)貨數(shù)量不一樣,種類和總金額是一樣的,那我該怎么入賬,怎么保證最終庫存商品什么的都是一致的。
老師您好,我們分公司沒有另外開銀行賬戶,和總公司共用一個基本戶可以嗎?有什么弊端
老師您好我每月收到的數(shù)電發(fā)票需要在發(fā)票入賬標識進行確認提交嗎,
老師,個體工商戶沒開通稅務(wù)登記,現(xiàn)在注銷咋注銷?
公司要注銷了,還有預付賬款,怎么清理
公司買了個手機 怎么入賬?
不做賬?可是現(xiàn)在急需成本票呢,可以掛在賬上以后有往來讓他少提供一點發(fā)票嗎?
這個需要你們結(jié)合自己企業(yè)情況去考慮了,多的掛往來也不是不可以
那如果萬一沒有合作了,這個2萬要如何處理呢?
可以用現(xiàn)金來沖賬嗎?
如果沒有合作了,那應付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
???要轉(zhuǎn)收入呀?我轉(zhuǎn)出可不可以呢?或者讓他們開負數(shù)發(fā)票是不是也可以???
可以啊,不合作了對方能開負數(shù)發(fā)票可以的,賬上沖成本 其實沖成本和轉(zhuǎn)營業(yè)外收入對利潤的影響是一樣的
那對資產(chǎn)總額有影響嗎?
那要看你多出來的2萬有沒有轉(zhuǎn)成本,是放庫存商品還是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去了?
在主營業(yè)務(wù)成本里面
那沖成本和轉(zhuǎn)收入對資產(chǎn)總額沒有影響
老師,這個確認收入的分錄怎么做?。?借:應付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 那結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么轉(zhuǎn)呢?
你不是說已經(jīng)在主營業(yè)務(wù)成本里了嗎?那就不用結(jié)轉(zhuǎn)了 是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,不是主營業(yè)務(wù)收入 借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入
哦,對對對
是的,祝你學習愉快