同學,你好 對的,是這樣做的
老師,您好,單位借職工的錢,是借庫存現(xiàn)金貸其他應付款,對吧
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
老師,公司以現(xiàn)金形式發(fā)工資,我分錄是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應付款款,然后,借:應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,我可以直接:借:應付職工薪酬,貸:其他應付款,然后公戶給法人轉(zhuǎn)款,記其他應付款
請問老師,單位借員工資金周轉(zhuǎn),給付利益, 借 利息支出 貸 銀行存款 以前掛在其他應付款現(xiàn)在還完了 借 其他應付款 貸 銀行存款 對吧?
借 應付職工薪酬5000 貸 其他應付款-其他500 庫存現(xiàn)金4500 老師其他應付款我填錯了,沖銷 借 其他應付款500 貸 庫存現(xiàn)金500,感覺不對
謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!