你好,做到應(yīng)交稅費-待認(rèn)證稅額,下期轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額

收到一張進(jìn)項發(fā)票,發(fā)票稅額是67.33,但是認(rèn)證后有效稅額是30.68,請問做賬怎么做?進(jìn)項稅額是做多少,中間的差額怎么辦?
遇到發(fā)票未認(rèn)證但要做賬的情況怎么辦?進(jìn)項稅額怎么做?
老師,是這樣,假如月底收到發(fā)票,賬已經(jīng)做了,發(fā)票的進(jìn)項稅記了待認(rèn)證進(jìn)項稅,發(fā)票的記賬聯(lián)肯定在上個月的憑證里,下個月把待認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)入增值稅進(jìn)項稅額,發(fā)些這張發(fā)票開錯了(比如說購貨方號碼),遇到這種情況怎么處理?
老師,認(rèn)證平臺有些進(jìn)項,但是發(fā)票不知道在哪,在找不到的情況下怎么做賬
老師,什么情況下進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項稅額???現(xiàn)在是我把之前的進(jìn)項發(fā)票抵扣了,但是怎么記賬?
你好老師 殘保金公司沒有殘疾人也要繳納嗎 還是零申報就行 因為沒有殘疾人
我們給分包方代發(fā)工資 這個代發(fā)工資這個能多做點么 比實際多一點 報到成本里會不會被查出來 把合同都簽好
公司一年流水指的是什么,也就是12個月流水是指什么
公司銷售一批產(chǎn)品,開具這批產(chǎn)品發(fā)票有專票和普票,記賬時專票和普票可以記在一張憑證上嗎?普票是不是和專票一樣要價稅分開記,普票的稅額是不是和專票的稅額一樣記在應(yīng)交稅費—銷項稅額?
同一控制下長投入賬價值不是支付的對價嗎? 合并報表賬面價值×份額9000*60%=5400,另外多付的7000-5400=1600是商譽,入賬價值5400+1600=7000
老師,我們公司有進(jìn)出口貨物,我們也有3%的軟件即征即退,例如要出口10萬貨物 1,發(fā)票開給國內(nèi)中間商,4萬硬件,6萬軟件,軟件可以按不含稅退10% 2,發(fā)票開給國外客戶,走的免抵退形式,本月累計進(jìn)項稅額5萬元,本月開具發(fā)票20萬元, 能幫看下走哪種形式對我們公司稅費比較劃算嗎
老師請問有建筑行業(yè)掛靠方和被掛靠方的表格能發(fā)一下謝謝
請教下,浙江臺州椒江小規(guī)模企業(yè)能辦理出口退稅的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口直接銷售材料,能退稅嗎,不能退稅的話。進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出嗎?
其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)實收資本嗎?
應(yīng)交稅費的下級科目直接是待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎
是這樣的? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 待認(rèn)證進(jìn)項稅認(rèn)證后,其賬務(wù)處理如下: 1、取得進(jìn)項票當(dāng)月認(rèn)證 借:相關(guān)科目 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 2、待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
好的,知道了,謝謝
不客氣,很高興能幫到您