同學(xué),你好,這個(gè)需要員工自己下載的個(gè)稅APP上看一下代扣代繳的公那是不是你們公司。

老師,稅局告訴我今年我公司有個(gè)員工3月和4月個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除的住房貸款利息申報(bào)的跟他本人不一致,要我改了重新申報(bào),我從哪里改,我也不知道是什么不對(duì),員工在我進(jìn)公司前都離職了。
老師,您好!公司有一員工以前在其他公司辦理過贍養(yǎng)老人和住房貸款利息的相關(guān)手續(xù),現(xiàn)在在我們公司上班 在申報(bào)個(gè)稅時(shí)系統(tǒng)沒有這些,是不是要重新辦理相關(guān)扣除項(xiàng)目手續(xù)?
老師您好請(qǐng)教一下,我新接手了一家公司賬務(wù),我公司名下有一輛汽車,是本公司員工掛靠在我們公司買的,法人每個(gè)月代付供車款,員工還款給法人。但是這輛車是三年前買的,沒有入賬。現(xiàn)在需要辦理車輛過戶手續(xù)(公司過回該員工),我們公司需要怎么賬務(wù)處理呢?
老師,麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司,目前該公司正在辦理注銷手續(xù),這邊我想問下賬務(wù)處理?,F(xiàn)在我收到對(duì)方的資產(chǎn)是不是借:相關(guān)資產(chǎn)明細(xì) 貸:負(fù)債 營業(yè)外收入(支付對(duì)價(jià)小于對(duì)方公允價(jià)值),這個(gè)做完以后是不是還要編合并報(bào)表呀?我們用的是金蝶財(cái)務(wù)軟件,是直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出來的嗎,還是需要手工編制?因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)局要我們提交報(bào)表,請(qǐng)問是不是就是合并報(bào)表
老師,您好,請(qǐng)問A員工有700多的工資,因?yàn)橐恢辈粊磙k離職手續(xù),之前已經(jīng)告知過他要辦理完離職手續(xù)才會(huì)結(jié)算那幾天的工資,他已知曉,但后續(xù)就是一直沒來辦理,最后也聯(lián)系不上。我10月按700多給他申報(bào)了個(gè)稅,當(dāng)時(shí)以為當(dāng)月內(nèi)要發(fā)的,現(xiàn)在問人事說不發(fā),等后面啥時(shí)候來辦完了手續(xù)再發(fā),我需要重新調(diào)整個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


老師,“代扣代繳的公” 是什么意思? 具體怎么操作?謝謝!
代扣代繳的公司 你先把他錄入你們系統(tǒng),關(guān)聯(lián)了上報(bào)了,然后讓他上個(gè)稅APP,看一下,是否和你們公司已經(jīng)關(guān)聯(lián)。然后就可以個(gè)稅進(jìn)行扣除了。
好的,謝謝老師!
同學(xué),你好,不客氣的。