你好減免的? 不做賬 。 單位部分的養(yǎng)老 、失業(yè)工傷部分都不入賬。 你就把醫(yī)療生育和個人部分繳納的? ?這些入賬? ?

老師 ,退疫情期間減免養(yǎng)老保險費不是計入營業(yè)外收入么
疫情期間,養(yǎng)老保險的單位部分減免嗎,減免多久
老師,疫情期間減免單位承擔的社保費用該怎么做賬計提和繳費的分錄
老師,疫情期間的企業(yè)社保減免部分,分錄怎么做?。?/p>
老師,疫情期間,社保單位部分減免,只繳納個人部分,該如何記賬
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
如果要做呢 我想體現(xiàn)到 其他應付的往來
但是減免的部分確實都進入了個人賬戶啊
你好? ? ?到時你怎么平科目 你又轉營業(yè)外收入。 到時會涉及企業(yè)所得稅的。 我們是沒有做這個免單位部分的社保的? ?
因為原來單位部分做的管理費用
?你好 那你們就得去紅沖掉 。 這個? 不建議去做賬??
因為我們是高新技術企業(yè) 每個月要挖一筆費用做研發(fā)費
?你好? ?我還以為你們一般企業(yè) 。 那這樣的話你做了到時你就得轉營業(yè)外收入的??
我現(xiàn)在做的時候 直接再記一筆營業(yè)外收入 也可以撒
因為這一部分不減免所得稅了
不知道我理解得對不對 老師
嗯 是的。? ? ? 就轉營業(yè)外收入去 。? ?