學(xué)員您好, 1、委托當(dāng)?shù)亻_戶銀行轉(zhuǎn)款到外地辦理臨時采購賬戶時, 借:其他貨幣資金? ?53000 ? ?貸:銀行存款? ?53000 采購?fù)瓿赡玫桨l(fā)票時, 借:原材料—甲材料? ?40000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ? 5200 ? ?貸:其他貨幣資金? ?45200 退回余款時, 借:銀行存款? ? 7800? ?(53000-45200) ? ?貸:其他貨幣資金? ?7800
1、3月1日,甲公司派采購員到外地某市采購甲材料,委托當(dāng)?shù)亻_戶銀行匯款53 000元到采購地開立采購專戶,銀行已辦妥。采購?fù)瓿?,采購員交來供應(yīng)單位發(fā)票賬單,共支付甲材料款項(xiàng)45 200元,其中價款40 000元,增值稅5 200元。收到開戶銀行的收款通知,該賬戶的余款已經(jīng)轉(zhuǎn)回。
甲公司到外地采購原材料,開立臨時采購賬戶,委托銀行將60 000元匯往采購地。采購員以外埠存款購買材料,價款40 000元,增值稅5 200元,貨款共計(jì)45 200元,材料已驗(yàn)收入庫。采購結(jié)束后,外埠存款清戶,余款14 800元收妥入賬。 要求:請進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
甲公司到外地采購原材料,開立臨時采購賬戶,委托銀行將60000元匯往采購地。采購員以外埠存款購買材料,價款40000元,增值稅5200元,貨款共計(jì)45200元,材料已驗(yàn)收入庫。采購結(jié)束后,外埠存款清戶,余款14800元收妥入賬。 要求:請進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
請給出正確答案)[主觀及其它]長江企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)委托銀行開出銀行匯票50000元,有關(guān)手續(xù)已辦妥,采購員李楠持匯票到寧波市采購材料。(2)派采購員張皓到六安市采購材料,委托銀行匯款100000元到六安市開立采購專戶。(3)李楠在寧波市采購結(jié)束,增值稅專用發(fā)票上列明的甲材料價款為45000元,增值稅7650元,貨款共52650元。企業(yè)已用銀行匯票支付50000元,差額2650元即采用匯兌結(jié)算方式補(bǔ)付,材料已驗(yàn)收入庫
1.南方工廠發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)工廠委托銀行開出銀行匯票50000元,銀行收取手續(xù)費(fèi)50元,有關(guān)手續(xù)已辦妥,采購員李強(qiáng)持匯票到外地A市采購材料。(2)工廠派采購員張山到外地B市采購材料,委托銀行匯款100000員到B市開立采購專戶。(3)李強(qiáng)在A市采購結(jié)束,增值稅專用發(fā)票上列明的材料價款為45000元,增值稅5850元,貨款50850元。工廠已用銀行匯票支付50000元,差額采用匯兌結(jié)算方式補(bǔ)付,材料已驗(yàn)收入庫。(4)張山在B市的采購結(jié)束,增值稅專用發(fā)票上列明的材料價款為80000元,增值稅10400元,貨款90400元,材料已驗(yàn)收入庫。同時接到銀行多余款收賬通知,退回余款9600元。(5)工廠委托銀行開出銀行本票20000元,有關(guān)手續(xù)已辦妥。要求:根據(jù)以.上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。("其他貨幣資金"賬戶要求進(jìn)行明細(xì)核算。
老師,你好,我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財(cái)務(wù)與會計(jì),2023年通過了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請教老師
你好老師,我想問一下,這個是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計(jì)給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會,職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個稅申報(bào)嗎?
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計(jì)入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個月工資補(bǔ)記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認(rèn)式申報(bào)嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就自動生成季報(bào)才一步步申報(bào)? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報(bào)什么稅