親,實(shí)際繳納的增值稅是不是1330.62,如果是,那么未交增值稅多轉(zhuǎn)了280,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280,或者做筆紅字都可以,希望對(duì)你有所幫助。
老師好,這個(gè)題能否幫忙解釋一下為什么要這么做呢?看解析還是不太明白,謝謝老師
老師,麻煩您幫我看一下第5題,之前我做錯(cuò)了,今天還是錯(cuò)的 選項(xiàng)CD不明白 為何減少應(yīng)交所得稅12.5
老師,我這月不需要交稅。稅額留底的話是不是不用做應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的分錄了?再就是你看看我這幾張圖需要做個(gè)什么憑證沖掉嗎(280+85.15正好等于前面的那個(gè)數(shù))
老師麻煩幫忙看一下我家這個(gè)是什么征收,需不需要做賬
老師麻煩幫我看一下我需要做個(gè)什么憑證呢 關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)不是太明白呢
備抵類和過(guò)度類會(huì)計(jì)科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司給員工在專門的勞務(wù)公司繳納社保,發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)怎么入賬啊,還有需要稅務(wù)上或者個(gè)稅上怎么處理嗎
老師增值稅減免的營(yíng)業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無(wú)票收入嗎
老師,工程收入用完工比確認(rèn)收入,每個(gè)月都要確認(rèn)嗎?分錄怎么寫(xiě)?
我們上門安裝業(yè)務(wù),有些螺絲釘,鎖架鎖體等零部件工具,采購(gòu)回來(lái)是計(jì)入庫(kù)存商品么?
老師,固定資產(chǎn)明細(xì)里沒(méi)有某設(shè)備,但是折舊里貸方還有余額,這是什么原因,
老師,法人在公司有借款,后來(lái)陸陸續(xù)續(xù)報(bào)銷一些費(fèi)用,直接抵減他的借款,我做賬可以這么做嗎?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-法人
工商年報(bào),這個(gè)數(shù)據(jù)是填計(jì)提數(shù)嗎 到底是借方還是貸方,有沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案
現(xiàn)在還可以更正4季度所得稅報(bào)表嗎?利潤(rùn)增加了,會(huì)不會(huì)有影響?
公賬發(fā)工資都會(huì)扣手續(xù)費(fèi)嗎