您好,填在增值稅附表四及增值稅減免明細(xì)表
老師,稅控盤(pán)續(xù)費(fèi)抵扣增值稅填在哪張表里?
稅控盤(pán)費(fèi)用在增值稅哪張表里填
請(qǐng)問(wèn)老師,稅控盤(pán)每年交的維護(hù)費(fèi)應(yīng)該填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的哪張表?
增值稅稅控盤(pán)減免費(fèi)用填在哪里
稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280填在增值稅報(bào)表哪里
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷(xiāo)售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒(méi)錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開(kāi)發(fā)票采購(gòu)成本不真實(shí)的,他們的銀行存款賬實(shí)相符嗎,他們銀行每個(gè)月賬上余額和實(shí)際一樣嗎
老師,有三個(gè)孩子,是不是個(gè)稅都可以申請(qǐng)附加扣除
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的減免性質(zhì)代碼及名稱(chēng)填哪個(gè)
減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)欄次選擇0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅;其它欄次填報(bào)與附表四相同.
填報(bào)的結(jié)果不會(huì)顯示在增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人試用)
您好,不是很明白你的意思是?
就是我填在附表四和減免稅明細(xì)表里的數(shù)據(jù)280不會(huì)顯示在增值稅申報(bào)表上嗎
你好,是可以的呢,你看你繳納的稅款正確不
您看對(duì)嗎
您好,是這樣填寫(xiě)的呢
減免稅申報(bào)表這樣填的
您好,是這樣填寫(xiě)的呢