你好,個(gè)稅申報(bào),填的的是應(yīng)發(fā)數(shù)
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)本期收入這一欄就是工資表的應(yīng)發(fā)工資這一欄吧,這個(gè)數(shù)賬上做應(yīng)付職工薪酬對(duì)嗎
老師,這兩表,一個(gè)是期間費(fèi)用,那就是管理費(fèi)用下的工資,還有個(gè)表是職工薪酬支出,這個(gè)是不是取值應(yīng)付職工薪酬,那么這兩個(gè)數(shù)就不一致了,因?yàn)椋覒?yīng)付職工薪酬借方也有對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,申報(bào)殘疾人就業(yè)申報(bào)表的上年在職職工工資總額是指2022年每個(gè)月應(yīng)付工資累計(jì)數(shù)是嗎?那這個(gè)數(shù)據(jù)直接根據(jù)做賬軟件的科目余額表的應(yīng)付職工薪酬-工資科目期末余額貸方取數(shù)嗎?
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬一欄有數(shù)據(jù)代表什么呢?是沒(méi)有申報(bào)工資嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳時(shí),是不是如果工資不需要納稅調(diào)整,那么資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬欄數(shù)額應(yīng)該顯示為0?換句話說(shuō),是不是如果年度資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬欄數(shù)額不為0,那么就應(yīng)該做工資對(duì)應(yīng)的納稅調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)銷(xiāo)伙食費(fèi),明細(xì)表提供的是每周的肉,蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開(kāi)食品可以嗎?
個(gè)人工資交個(gè)稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對(duì)嗎
老師計(jì)提社保只計(jì)提單位部分的嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來(lái)
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車(chē)4S店,在銷(xiāo)售車(chē)時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車(chē)精品,我都可以視同銷(xiāo)售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車(chē)間管理人員20名 行政管理人員40名 銷(xiāo)售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷(xiāo)售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車(chē)零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
是這樣,我們有員工原本要發(fā)工資,所以應(yīng)發(fā)數(shù)是有金額的,到因?yàn)榭ㄌ?hào)原因沒(méi)有發(fā)出去,先掛在其他應(yīng)付款了,那應(yīng)發(fā)數(shù)有金額的,個(gè)稅該不該申報(bào)呢
同學(xué), 你好,雖然工資沒(méi)有發(fā)出,需要按照計(jì)提的工資報(bào)個(gè)稅
那就涉及到一個(gè)問(wèn)題啊,這筆工資如果后期不發(fā)了,個(gè)稅要更正申報(bào)吧,另外賬務(wù)上原來(lái)計(jì)提的也要沖回吧?
是的,同學(xué),你的理解是對(duì)的,你的原因是卡號(hào)沒(méi)有對(duì)發(fā)不出去,這個(gè)要當(dāng)時(shí)就可以解決
那如果沒(méi)有申報(bào)的話,計(jì)提的不沖回,發(fā)不出去的直接做營(yíng)業(yè)外收入這樣可以嗎?
這種情況我的理解是類(lèi)似離職工人始終不領(lǐng)工資,最終做營(yíng)業(yè)外收入
就是說(shuō)申報(bào)了就更正申報(bào),沖計(jì)提,沒(méi)申報(bào)就做營(yíng)業(yè)外收入是吧
申報(bào)的是個(gè)稅,可以更正申報(bào),工資沒(méi)有發(fā)出去的話看原因如果是離職做營(yíng)業(yè)外收入,如果是卡號(hào)不對(duì)要及時(shí)糾錯(cuò)重新發(fā)放給員工
那申報(bào)了再更正,原先計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬不是和申報(bào)數(shù)有差異了嗎,這個(gè)要沖回吧?借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬,不是就不能做營(yíng)業(yè)外收入了?
工資發(fā)放單有誤,就沖回掉,如果是員工離職不要工資做營(yíng)業(yè)外收入
員工離職不要工資意思計(jì)提的工資不用沖回?
是的,轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬到營(yíng)業(yè)外收入
不沖計(jì)提了不是應(yīng)該是其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
如果是之前掛其他應(yīng)付款的是這樣,看之前掛的科目