你好,個稅申報,填的的是應(yīng)發(fā)數(shù)
老師好,請問個稅申報本期收入這一欄就是工資表的應(yīng)發(fā)工資這一欄吧,這個數(shù)賬上做應(yīng)付職工薪酬對嗎
老師,這兩表,一個是期間費用,那就是管理費用下的工資,還有個表是職工薪酬支出,這個是不是取值應(yīng)付職工薪酬,那么這兩個數(shù)就不一致了,因為,我應(yīng)付職工薪酬借方也有對應(yīng)主營業(yè)務(wù)成本
老師,申報殘疾人就業(yè)申報表的上年在職職工工資總額是指2022年每個月應(yīng)付工資累計數(shù)是嗎?那這個數(shù)據(jù)直接根據(jù)做賬軟件的科目余額表的應(yīng)付職工薪酬-工資科目期末余額貸方取數(shù)嗎?
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬一欄有數(shù)據(jù)代表什么呢?是沒有申報工資嗎?
老師,請問年度匯算清繳時,是不是如果工資不需要納稅調(diào)整,那么資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬欄數(shù)額應(yīng)該顯示為0?換句話說,是不是如果年度資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬欄數(shù)額不為0,那么就應(yīng)該做工資對應(yīng)的納稅調(diào)整?
報名了注冊會計和稅法,打算這兩個月就考稅法還來得及嗎
退休人員的工資,會和正常工資計入5000以內(nèi)嗎?
老師,除了高鐵票可以抵扣進(jìn)項稅額 還有哪一些票據(jù)也可以啊
老師,給客戶補(bǔ)原材料件100元,怎么做憑證
老師經(jīng)營所得個稅1到12月份的季報收入成本,利潤不一致,賬上和誰應(yīng)該是一致的
老師,早上好!進(jìn)出口貿(mào)易公司,貨代給開的港雜費是零稅率,抵扣成本是否有風(fēng)險?
老師,您好!我司有個員工家里有三個小孩,之前每個月報工資都是10000元不會扣稅,為什么昨天給他申報5月工資6000元其中有1000元就得繳納3%個稅呢?
請問老師,外貿(mào)公司沒有生產(chǎn)能力,如何實用進(jìn)料加工手冊進(jìn)出口?
老師,現(xiàn)在在原2024.12月資產(chǎn)負(fù)債表(調(diào)整后的)基礎(chǔ)上,然后根據(jù)2025.1一3月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表及余額,編制新表,怎么編啊?
資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)來源是哪里,是否需要重分類
是這樣,我們有員工原本要發(fā)工資,所以應(yīng)發(fā)數(shù)是有金額的,到因為卡號原因沒有發(fā)出去,先掛在其他應(yīng)付款了,那應(yīng)發(fā)數(shù)有金額的,個稅該不該申報呢
同學(xué), 你好,雖然工資沒有發(fā)出,需要按照計提的工資報個稅
那就涉及到一個問題啊,這筆工資如果后期不發(fā)了,個稅要更正申報吧,另外賬務(wù)上原來計提的也要沖回吧?
是的,同學(xué),你的理解是對的,你的原因是卡號沒有對發(fā)不出去,這個要當(dāng)時就可以解決
那如果沒有申報的話,計提的不沖回,發(fā)不出去的直接做營業(yè)外收入這樣可以嗎?
這種情況我的理解是類似離職工人始終不領(lǐng)工資,最終做營業(yè)外收入
就是說申報了就更正申報,沖計提,沒申報就做營業(yè)外收入是吧
申報的是個稅,可以更正申報,工資沒有發(fā)出去的話看原因如果是離職做營業(yè)外收入,如果是卡號不對要及時糾錯重新發(fā)放給員工
那申報了再更正,原先計提的應(yīng)付職工薪酬不是和申報數(shù)有差異了嗎,這個要沖回吧?借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬,不是就不能做營業(yè)外收入了?
工資發(fā)放單有誤,就沖回掉,如果是員工離職不要工資做營業(yè)外收入
員工離職不要工資意思計提的工資不用沖回?
是的,轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬到營業(yè)外收入
不沖計提了不是應(yīng)該是其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
如果是之前掛其他應(yīng)付款的是這樣,看之前掛的科目