是的,只要匯算清繳前拿到了發(fā)票,就可以稅前扣除的
你好老師,請(qǐng)教個(gè)問題,2019年12月末我們沒能在月末給甲方提供足夠的成本發(fā)票,到了1月初把成本票補(bǔ)齊了,但是對(duì)方因此為借口扣了我們20%的企業(yè)所得稅。是不是只要在匯算清繳之前補(bǔ)足成本票是沒問題的?
老師你好,請(qǐng)教個(gè)問題。我們上個(gè)季度給購票方開具了29萬的發(fā)票,但是因?yàn)橐驗(yàn)橐恍┱叩脑颍覀円寻l(fā)票拿回來紅沖掉。但是對(duì)方以發(fā)票已經(jīng)入賬的理由拒絕了,他說我們現(xiàn)在重新開給他的發(fā)票,他入不了賬,老師,按照我的想法,就算發(fā)票給回我們,我們本月重新開給他,他還是可以入賬的啊,這個(gè)不是可以在做匯算清繳的時(shí)候去處理嗎?而且我們開具得去普票發(fā)票,企業(yè)所得稅也是按照季度申報(bào)吖
老師您好,有個(gè)問題,因五月份在匯算清繳前必須要把往年暫估的成本給處理了,但是呢有些確實(shí)是有專票的,因疫情原因?qū)Ψ介_不出發(fā)票來,我們就讓對(duì)方提供費(fèi)用,先沖銷先入帳了,但是呢有些有可能是專票,那我五月份就不把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去嗎?當(dāng)月沒開票沒法勾選到,和帳里稅額就不一致了,等收到發(fā)票再補(bǔ)稅費(fèi)科目嗎?我們是免稅的,進(jìn)項(xiàng)稅額是做轉(zhuǎn)出的,所以稅額都是算在成本里面的
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題,22年年末預(yù)提了30萬成本,然后在匯算清繳結(jié)束前因其中5萬沒辦法拿到發(fā)票,所以在匯算清繳工作中成本納稅調(diào)減了5萬,實(shí)際申報(bào)了25萬的成本,但今天業(yè)務(wù)把發(fā)票拿來后才知道開具的都是普票,也就是說實(shí)際成本應(yīng)該30萬(去年預(yù)提的時(shí)候是按照專票不含稅來預(yù)提的)。對(duì)于此差異,該如何做會(huì)計(jì)處理呢?
老師,你好,我們是一家建筑企業(yè),2023年12月我們收到一張發(fā)票,并入了成本,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒我們這張發(fā)票有問題,當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了,于是增值稅我們?nèi)∠斯催x,沒有變動(dòng)企業(yè)所得稅,2024年對(duì)方把發(fā)票開給我們,我們應(yīng)該怎么入賬呢,影響企業(yè)所得稅嗎?
老師,現(xiàn)在是不是個(gè)人提供運(yùn)輸服務(wù)的按經(jīng)營(yíng)所得來報(bào)個(gè)稅?
應(yīng)收款40萬收不回來,要怎么處理
公戶和個(gè)人的往來款 賬不平怎么辦
中藥飲片銷售企業(yè),收到上游廠家退款,沒有入庫,也沒有抵扣,會(huì)計(jì)分錄可以借:銀行存款200 借:應(yīng)付賬款-200元,可以嗎?
老師。購買拖把、掃把記入什么科目?
老師您好,職工出差在某代理平臺(tái)訂購酒店,對(duì)方收取代理費(fèi)用,開代訂酒店專票給我可以抵扣嗎?
可以發(fā)一份這三個(gè)表的電子版本?
老師,我在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—提供勞務(wù)成本下增加了一個(gè)子科目,現(xiàn)在想刪除,怎么也刪除不了,該怎么解決呀
老師,請(qǐng)問新建廠房的水電安裝計(jì)入了基礎(chǔ)設(shè)施-安裝工程,那現(xiàn)在簽的合同是車間廠房水電安裝,是計(jì)入基礎(chǔ)設(shè)施,還是廠房的建設(shè)成本里
老師,您好!我想問一下,我們從個(gè)人手里購買的生鮮蔬菜,屬于自產(chǎn)自銷的,我們可以自己開售后發(fā)票嗎?
對(duì)方還借口說因此上繳增值稅了,匯算清繳前補(bǔ)足發(fā)票也沒問題吧?
你們沒有給他發(fā)票,他沒法抵扣,是需要多交增值稅的
那補(bǔ)足后進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,稅務(wù)局收取的稅款還可以退回來嗎?
不可以的,繳納的稅款,不會(huì)退的,后面取得增值稅發(fā)票,可以抵扣以后期間的銷項(xiàng)稅