是的,只要匯算清繳前拿到了發(fā)票,就可以稅前扣除的

你好老師,請教個(gè)問題,2019年12月末我們沒能在月末給甲方提供足夠的成本發(fā)票,到了1月初把成本票補(bǔ)齊了,但是對方因此為借口扣了我們20%的企業(yè)所得稅。是不是只要在匯算清繳之前補(bǔ)足成本票是沒問題的?
老師你好,請教個(gè)問題。我們上個(gè)季度給購票方開具了29萬的發(fā)票,但是因?yàn)橐驗(yàn)橐恍┱叩脑颍覀円寻l(fā)票拿回來紅沖掉。但是對方以發(fā)票已經(jīng)入賬的理由拒絕了,他說我們現(xiàn)在重新開給他的發(fā)票,他入不了賬,老師,按照我的想法,就算發(fā)票給回我們,我們本月重新開給他,他還是可以入賬的啊,這個(gè)不是可以在做匯算清繳的時(shí)候去處理嗎?而且我們開具得去普票發(fā)票,企業(yè)所得稅也是按照季度申報(bào)吖
老師您好,有個(gè)問題,因五月份在匯算清繳前必須要把往年暫估的成本給處理了,但是呢有些確實(shí)是有專票的,因疫情原因?qū)Ψ介_不出發(fā)票來,我們就讓對方提供費(fèi)用,先沖銷先入帳了,但是呢有些有可能是專票,那我五月份就不把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去嗎?當(dāng)月沒開票沒法勾選到,和帳里稅額就不一致了,等收到發(fā)票再補(bǔ)稅費(fèi)科目嗎?我們是免稅的,進(jìn)項(xiàng)稅額是做轉(zhuǎn)出的,所以稅額都是算在成本里面的
老師,請教您一個(gè)問題,22年年末預(yù)提了30萬成本,然后在匯算清繳結(jié)束前因其中5萬沒辦法拿到發(fā)票,所以在匯算清繳工作中成本納稅調(diào)減了5萬,實(shí)際申報(bào)了25萬的成本,但今天業(yè)務(wù)把發(fā)票拿來后才知道開具的都是普票,也就是說實(shí)際成本應(yīng)該30萬(去年預(yù)提的時(shí)候是按照專票不含稅來預(yù)提的)。對于此差異,該如何做會(huì)計(jì)處理呢?
老師,你好,我們是一家建筑企業(yè),2023年12月我們收到一張發(fā)票,并入了成本,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒我們這張發(fā)票有問題,當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了,于是增值稅我們?nèi)∠斯催x,沒有變動(dòng)企業(yè)所得稅,2024年對方把發(fā)票開給我們,我們應(yīng)該怎么入賬呢,影響企業(yè)所得稅嗎?
我公司是購售電企業(yè),我公司采購的電力線纜,再轉(zhuǎn)賣給其他公司,我公司可以開這個(gè)貨物的發(fā)票嗎?稅率是多少?
車輛維修費(fèi),賦碼那個(gè)
老師好,旅游公司開的代訂機(jī)票費(fèi)6%電子普票,沒有行程單,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,您好,我公司自行開發(fā)了幾款軟著,如果要賣給其他公司使用權(quán),開票怎么開,開幾個(gè)點(diǎn),我們自行開發(fā)的軟著入無形資產(chǎn)還是庫存商品呢
老師,公司可以給個(gè)體工商戶的法人直接轉(zhuǎn)賬嗎?轉(zhuǎn)的話需要代扣稅嗎
老師,請問申報(bào)和繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬?
請問,如果個(gè)人個(gè)稅補(bǔ)交稅款 +滯納金 對個(gè)人有什么影響嗎?
老師,其他公司向我公司借款20萬,這個(gè)利息一般怎么算?需要開票嗎?
老師好!請問公司內(nèi)部的食堂采購食材,發(fā)票可以開專票進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,本月公司名稱變更了,財(cái)務(wù)軟件的賬套變更為現(xiàn)在的名稱該怎么操作,有什么影響沒有?


對方還借口說因此上繳增值稅了,匯算清繳前補(bǔ)足發(fā)票也沒問題吧?
你們沒有給他發(fā)票,他沒法抵扣,是需要多交增值稅的
那補(bǔ)足后進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,稅務(wù)局收取的稅款還可以退回來嗎?
不可以的,繳納的稅款,不會(huì)退的,后面取得增值稅發(fā)票,可以抵扣以后期間的銷項(xiàng)稅