這個(gè)掛銷售費(fèi)用合適點(diǎn),運(yùn)輸費(fèi)
老師問(wèn)下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務(wù),開(kāi)工程服務(wù)票的時(shí)候做主營(yíng)業(yè)收入收入-工程服務(wù),購(gòu)入材料時(shí),做工程施工-合同成本-材料費(fèi),勞務(wù)費(fèi)時(shí),做工程施工-合同成本-人工費(fèi),等月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費(fèi).人工費(fèi).間接費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-按項(xiàng)目來(lái)分。是這樣的嗎,還是說(shuō)要按完工的程度來(lái)轉(zhuǎn)成本啊,之前的會(huì)計(jì)都是全部轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,沒(méi)有按完工程度
老師,我們公司是主營(yíng)建筑周轉(zhuǎn)材料租賃的,開(kāi)始和結(jié)束來(lái)回送貨和退回會(huì)有運(yùn)費(fèi),是計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用更合理呀?
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤(pán)會(huì)計(jì)。由于上個(gè)月我交接的那個(gè)人做賬小數(shù)點(diǎn)寫(xiě)錯(cuò),導(dǎo)致制造費(fèi)用多計(jì)提了585000,管理費(fèi)用多計(jì)提313826.31,銷售費(fèi)用少計(jì)提1173.69,原材料少計(jì)提69019.69。我本月記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4879745-利潤(rùn)160000-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品3379295,上月結(jié)余庫(kù)存商品711920.57。 所以,如果我借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫(kù)存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫(kù)存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒(méi)有產(chǎn)成品單價(jià),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用,倒擠出來(lái)的。所以我想主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個(gè)月的差額,這個(gè)月是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)數(shù)值?但是這樣沖庫(kù)存商品還是負(fù)的,請(qǐng)老師指教
我商貿(mào)公司攤銷周轉(zhuǎn)材料,攤銷這部分記在管理費(fèi)用,管理費(fèi)用 月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),這部分周轉(zhuǎn)材料我會(huì)出租出去,租賃收入記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那攤銷的金額,應(yīng)該是記在成本,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題后,我想從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到成本里邊來(lái),因?yàn)楣芾碣M(fèi)用損益類,無(wú)余額,然后我再報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候,但是管理費(fèi)用的金額還是攤銷的合計(jì) 那我已經(jīng)轉(zhuǎn)到成本了一部分,報(bào)表上它是不是就重復(fù)了?
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),從事閉坑礦山治理,閉坑治理工程外包,原材料的來(lái)源是在閉坑礦山治理過(guò)程中有毛料石產(chǎn)出,然后運(yùn)回公司加工?,F(xiàn)有一閉坑礦山預(yù)計(jì)工期為一年,總的工程費(fèi)用是1000萬(wàn),要到8月份結(jié)束,工程治理費(fèi)用每個(gè)月我都是按工程進(jìn)度款暫估入帳計(jì)入原材料成本,現(xiàn)在的問(wèn)題是:這個(gè)工程預(yù)計(jì)到4月份以后就沒(méi)有毛料石產(chǎn)出了,那4月份以后沒(méi)有毛料石產(chǎn)出的工程費(fèi)用我該如何入帳?是計(jì)入管理費(fèi)用還是在2月份-4月份把末攤銷工程費(fèi)用攤銷完?
請(qǐng)問(wèn)員工這個(gè)月10月開(kāi)始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
銷售費(fèi)用是指銷售材料和貨物,包括銷售服務(wù)嗎?我們租賃屬于銷售服務(wù)吧
實(shí)務(wù)中你掛銷售費(fèi)用就可以這個(gè),一、本科目核算企業(yè)銷售商品和材料、提供勞務(wù)的過(guò)程中發(fā)生的各種費(fèi)用,