你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
老師,你好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬?
物業(yè)會(huì)計(jì),購買的米面油金額15000元是為了送禮,具體我也沒問,這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷我應(yīng)該入什么呢管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎
老師24年全年收入492882.39,4到6月份收入40494.27到9月份的,全年的減4到6月份
初步業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)是要從管理層獲取書面聲明,來確定管理層對(duì)自己責(zé)任的認(rèn)可的啊。
你好,小規(guī)模納稅人注銷公司,其他應(yīng)付款是法人有余額,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,交所得稅29.34元,需不需要計(jì)提所得稅?現(xiàn)在銀行沒有錢了,微信轉(zhuǎn)賬,這塊還要做賬嗎?
支付房租和物業(yè)費(fèi),支付了9個(gè)月的房租和物業(yè)還需要攤銷嗎?
《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第八十八條規(guī)定:小企業(yè)對(duì)會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正應(yīng)當(dāng)采用未來適用法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。那在稅務(wù)上也是這樣操作嗎?
有學(xué)習(xí)的課嗎 我想要學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)當(dāng)面的
問題1那個(gè)計(jì)算結(jié)果 標(biāo)準(zhǔn)差率不是一個(gè)百分比嗎 怎么是一個(gè)數(shù)呢
老師,出庫單上單價(jià)65元,實(shí)際結(jié)算價(jià)格60元,怎么開票,直接開單價(jià)60元 還是怎么開
好的呢,麻煩你了,等你哦
1借在建工程19 貸銀行存款19
2.借銀行存款50 貸實(shí)收資本50
3.借銀行存款15000 貸預(yù)收賬款15000
4.借銀行存款2 貸應(yīng)收賬款2
5.借管理費(fèi)用1000 貸累計(jì)折舊1000
6.借資本公積50000 貸實(shí)收資本50000
7.借預(yù)付賬款50000 貸銀行存款50000
8.借原材料—C材料50000 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額8500 貸預(yù)付賬款50000 銀行存款8500
9.借銀行存款81900 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅11900
10.借原材料50000 貸在途物資50000
11.借生產(chǎn)成本8000 制造費(fèi)用1000 管理費(fèi)用1500 貸應(yīng)付職工薪酬10500
12.借其他應(yīng)收款1000 貸庫存現(xiàn)金1000
13.借管理費(fèi)用200 貸預(yù)付賬款200
14.借原材料—甲材料3100 貸應(yīng)付賬款3000 銀行存款100
15.借管理費(fèi)用530 貸原材料530
16.借生產(chǎn)成本3150 貸原材料3150
17借制造費(fèi)用2000 貸銀行存款2000
18.借庫存現(xiàn)金9800 貸銀行存款9800
19.借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70000 營(yíng)業(yè)外收入5000 貸本年利潤(rùn)75000
20.借本年利潤(rùn)60600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50000 財(cái)務(wù)費(fèi)用600 管理費(fèi)用4000 銷售費(fèi)用3000 營(yíng)業(yè)外支出3000
第一個(gè)19是萬吧
是的單位我都沒改,就是按照題目的范圍做的
好的,謝謝
不客氣,麻煩給予五星好評(píng)
需要從哪里點(diǎn)呢?我沒看到呢
下邊有五個(gè)星星,全部點(diǎn)亮就可以了謝謝