你好,你根據(jù)開發(fā)票的當(dāng)月做就可以啊,沒有支付掛應(yīng)付賬款。
老師你好,麻煩問下單位一般15號發(fā)工資,現(xiàn)在我拿過來的票是出納11月15號發(fā)的10月份的票,會計(jì)入賬是出納按發(fā)工資的憑證做賬還是按12月15號發(fā)的11月份的工資做賬?我報(bào)個(gè)稅按哪個(gè)算?
老師,我們現(xiàn)在報(bào)10月的個(gè)稅,工資這個(gè)月15號發(fā),工資表還沒有做出來,可能要到15號左右了,我就想問下,我們10月發(fā)工資的銀行回單是10月份的工資嗎
個(gè)稅申報(bào)的一個(gè)問題我一直不太明白,我以前的公司都是這個(gè)月底發(fā)上個(gè)月工資,比如11月30日發(fā)10月工資,那么12月初個(gè)稅申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)上是顯示11月個(gè)稅申報(bào),但實(shí)際我們用的是11月底發(fā)放的工資,也就是10月份的工資,然后11月份外賬上也是用10月份工資?,F(xiàn)在我到了一個(gè)新公司,是12月10日發(fā)10月份工資,那我12月初報(bào)個(gè)稅,是用哪個(gè)月工資?用12月10日發(fā)的10月份工資么?這樣的話我個(gè)稅就得拖到10號再報(bào),包括12月初做11月的外賬,工資的憑證也要放10號再做了,因?yàn)槲覀兪切」颈容^亂,10號發(fā)工資,可能9號還要求改動工資。還是說,12月初報(bào)個(gè)稅,用11月10日(也就是9月份)的工資?
老師,請問,12月份的個(gè)稅還未申報(bào),如果想的先把12月份的賬做完,再申報(bào)繳納12月份的個(gè)稅,做計(jì)提工資的分錄,是按照應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提的啊,12月份工資表的個(gè)稅還沒計(jì)算出來,這個(gè)不影響做12月份的賬吧?因?yàn)?2月份的工資也還沒發(fā),只是先做計(jì)提的賬。
老師好,我是從10月15日開始任職單位出納,到11月15日就到了一個(gè)月了,12月月1日發(fā)的工資,申報(bào)11月份個(gè)人所得稅的時(shí)候按零申報(bào)了,工資表要怎么做,下個(gè)月個(gè)稅怎么申報(bào)
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
那就是我按12月15日發(fā)放的工資表入賬和報(bào)稅是吧
老師再麻煩問下公司四五百人發(fā)工資,怎么個(gè)稅怎么合理避稅?
是的 一個(gè)人一般年累計(jì)多少
普通員工4萬-7萬不等,領(lǐng)導(dǎo)就更高了
不想交個(gè)稅的,可以拿發(fā)票來報(bào)銷,但是不需要,不能要個(gè)人消費(fèi)的那種。
老師麻煩問下,領(lǐng)導(dǎo)都拿10萬+的年薪怎么給他們合理避稅?
你好拿發(fā)票回來報(bào)銷 不要福利費(fèi)的那種