你好,你們可以當(dāng)月做無(wú)票收入,一月份兒開了發(fā)票之后紅沖你的無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的。

勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議


老師,必須得保證增值稅和所得稅申報(bào)收入一致么?我們這無(wú)票收入沖紅要到大廳申報(bào),我能否就保持這跨年的情況。因?yàn)?020年1月增值稅同樣申報(bào)了2019年12月的開票收入。這樣做有啥風(fēng)險(xiǎn)么?常規(guī)做法是您說(shuō)的先做無(wú)票收入么?那到次年1月開票金額有差異的話,賬務(wù)處理還得把差異做以前年度損益調(diào)整。問(wèn)題是每年底都要做一次,有沒(méi)有比較簡(jiǎn)便又可行的辦法呢?
最好是一致,不一致的情況下稅務(wù)局會(huì)找你們問(wèn)的。 增值稅所得稅繳納晚了一個(gè)月 你每個(gè)月都有點(diǎn)作無(wú)票收入 然后沖無(wú)票收入 然后做發(fā)票的
老師,那每個(gè)月做無(wú)票收入再?zèng)_太麻煩了。我能否只在每年最后一個(gè)月做無(wú)票,第一個(gè)月基本不申報(bào)收入,這樣也保證是一年內(nèi)的,可以不
你好,你之前還是根據(jù)發(fā)票做賬,然后你12月份的時(shí)候確認(rèn)的是11月份和12月份兩個(gè)月的收入。
好的老師,可以這樣做,我明白了。您說(shuō)增值稅和所得稅申報(bào)收入是否會(huì)有不一致的情況,比如2020年12月一次性收到2020年12月到2021年11月房租收入200萬(wàn),增值稅按200萬(wàn)確認(rèn)收入申報(bào),所得稅和財(cái)務(wù)做賬可以按月分?jǐn)偤笕胧杖?。這樣是不是就產(chǎn)生申報(bào)收入不一致的情況了。如果我們按200萬(wàn)收到款后開了發(fā)票,是不是開不開發(fā)票對(duì)納稅義務(wù)沒(méi)啥影響。兩種稅申報(bào)不一致是可以接受的
你好 是的不一致,可以的。