你好,應(yīng)付職工薪酬貸方余額,表示你們還有沒有支付的工資 應(yīng)交稅費借方余額表示,你們多交了,或者是有留底或者是預(yù)交了。
老師,我看了下公司科目余額表,應(yīng)付職工薪酬是貸方1792916.36元 應(yīng)付稅費借方15437.18 實收資本貸方1000000 本年利潤借方2899916.35分別表示什么意思老師!
借方余額貸方余額總賬賬戶借方余額貸方余額總賬賬戶短期借款庫存現(xiàn)金1000080000應(yīng)付職工薪酬銀行存款300000330000稅費其他貨幣資金10000085000原材料實收資本600000180000生產(chǎn)成本盈余公積80000100000利潤分配65庫存商品150000固定資產(chǎn)1000000300000累計折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)貸方余額合計1460000借方余額合計1460000要求:寫出資產(chǎn)負(fù)債表中下列項目的期末余額:①貨幣資金,②存貨,③固定資產(chǎn),④短期借款,⑤應(yīng)付職工薪酬,⑥應(yīng)交稅費,⑦實收資本,⑧盈余公積,⑨未分配利潤。(
借方余額貸方余額總賬賬戶借方余額貸方余額總賬賬戶短期借款庫存現(xiàn)金1000080000應(yīng)付職工薪酬銀行存款300000330000稅費其他貨幣資金10000085000原材料實收資本600000180000生產(chǎn)成本盈余公積80000100000利潤分配65庫存商品150000固定資產(chǎn)1000000300000累計折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)貸方余額合計1460000借方余額合計1460000要求:寫出資產(chǎn)負(fù)債表中下列項目的期末余額:①貨幣資金,②存貨,③固定資產(chǎn),④短期借款,⑤應(yīng)付職工薪酬,⑥應(yīng)交稅費,⑦實收資本,⑧盈余公積,⑨未分配利潤。(
老師,我新入職,以前的會計做的賬里面,去年少計提應(yīng)付職工薪酬借方52萬,導(dǎo)致借方余額52萬,我借未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平啊,請問是什么原因呢?
老師,您好,我想問下,科目余額表中,應(yīng)付職工薪酬工資本年貸方發(fā)生額與管理費用下工資借方發(fā)生額不一致會是什么原因?
請問老師,甲單位是加油站,承包了乙加油站,但是乙在承包期限內(nèi)提前解約了,甲收到了100萬補(bǔ)償,請問甲要針對這100萬的補(bǔ)償繳納增值稅么
老師小規(guī)模增值稅也是季度申報
以前月份記賬錯誤導(dǎo)致利潤表中的凈利潤累計數(shù)與科目余額表中的期末數(shù)不一致,應(yīng)該怎么做分錄調(diào)成一致?
老師,會計學(xué)堂App聽課為什么老是閃退?
老師,被審計單位存在關(guān)聯(lián)方,打分不嚴(yán)謹(jǐn)情形,還存在供應(yīng)商選擇不嚴(yán)謹(jǐn)這種情況,審計結(jié)論咋寫?
老師,我們原來有個一人有限公司,自然人持股 100%,現(xiàn)在想再成立一個公司,這個公司的二個股東和原來的一人公司沒有關(guān)系,然后新成立的公司投入到原來的一人公司,把百分之五十的股權(quán)稀釋給法人公司,請問這樣操作可以嗎
做賬的時候需要把優(yōu)惠金額提現(xiàn)在賬務(wù)上嗎
老師好,我單位采購冰箱,給客戶免費使用怎么做賬
你好老師,有兩個公司每個月固定還貸款,都是領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)賬到對公戶,或者拿現(xiàn)金來存上,這種我做的時候都是做的其他應(yīng)付款 怎么平這個余額呢
收到違約金分錄借銀行存款貸營業(yè)外收入借方紅字
征收資本貸方余額表示,這個是一老板投入的投資款 本年利潤借方余額,這個表示你們虧損這些
沒有支付的工資怎么盒里做賬,前期會計做的
你好,你查一下原因,是不是有這些沒有支付要么就是多計提了。
多計提工資有什么影響
你好,你的費用多了,應(yīng)付職工薪酬也多。
年底匯算清繳怎么調(diào)整呢老師
你好,確定這個工資沒有發(fā)的話,職工薪酬明細(xì)表賬載金額填寫你計提的實際金額和稅收金額填寫發(fā)放出去的。
用現(xiàn)金還是銀行
實際有支付嗎?你們得申報個稅,你申報給誰?