您好,這類報銷的建議就記入到招待費里面還說的過去。
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,請問一下這個在發(fā)票中開的名稱是咨詢服務(wù)—咨詢費,可在費用報銷單里是寫這個,請問怎么寫內(nèi)賬分錄?外賬分錄又怎么寫?
老師,老板拿來的發(fā)票報銷,很多是在本地飯店開的餐飲費,住宿費,我在寫報銷內(nèi)容時,怎么寫個大類呢?
老師,公司三個小組一起出差同個市縣的不同項目,住宿就住一塊了,三個小組出發(fā)前各借款5000元共15000.他們的住宿發(fā)票有些是住同個酒店時就開一一張發(fā)票了,我可以讓他們其中兩個小組復(fù)印開在同一張發(fā)票的住宿費,然后分開按各自房間費用報銷抵扣借支麼?不然就會一個組話費很少,一個組超支很多。
請教老師,老板拿來的差旅發(fā)票(餐飲、住宿),我可以直接記管理費用-差旅費,然后把發(fā)票附在憑證后面嗎?就是沒有報銷單之類的
老師好,請教個問題。有一張酒店開來的專票,這個不能抵扣,是吧?我在納稅申報時,這張票不做進項認證,還是該怎么操作呢 招待客人 我們當(dāng)?shù)鼐频觊_的住宿費專票
老師您好,請問下老板的親戚在辦公室,我把憑證鎖在柜子里,她氣死說我不該鎖,老師到底該不該鎖?
老師,我們公司出口當(dāng)時匯率按當(dāng)月出口第一工作日匯率。后面因為沒有裝上船過了差不多一個月,報關(guān)行沒有改直接還是用了以前的報關(guān)。那這個匯率怎么搞?當(dāng)時申報的時候就發(fā)現(xiàn)推送過來的和我們折算人民幣不一樣。不知道怎么搞的?,F(xiàn)在開票按哪個匯率?
老師好,請問發(fā)生一筆1970元材料款,當(dāng)時發(fā)票13%找不到,當(dāng)白條入帳,借:原材料1970元 貸:銀行存款1970元 現(xiàn)發(fā)票找到了,并要勾選抵扣,如何帳務(wù)處理?
例題2.4,為什么估計售價要減去銷售稅費于成本熟低計提跌價準備,而不是不減稅費,這是什么邏輯。
例題2.3 我想問,最后存貨跌價準備計提300后,此科目余額為800
小規(guī)模個體工商戶專票不含稅2305.94000普票不含稅32582.63,怎么申報
看好我的體溫,第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運輸費3萬元,為什么計入存貨成本?我的問題是,商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費用運輸費用,為何要計入存貨成本中
受益所有人信息備案,是不是所有公司都需要辦理?
老師麻煩你幫我看一下,一生公司的業(yè)務(wù)通過真祥公司做,真祥公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7; 進銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計, 請問最后真 祥公司的利潤是多少?然后剩下利潤真公司需要轉(zhuǎn)多少錢給一生公司。算不來這種,麻煩了老師
老師,臨時工的工資怎么報?是按正常的工資薪金,還是勞務(wù)報酬?還是有其他申報方法呢?工資薪金就要交社保,勞務(wù)報酬又要交個稅,怎么報好呢?