您好,直接用付款憑證是不能做成本費(fèi)用的,需要有發(fā)票才行,才可以稅前扣除。
本單位是小規(guī)模納稅人,付給外面請(qǐng)來(lái)的安裝師傅(臨時(shí))的小工費(fèi)4000元,直接用付款憑證做成本費(fèi)用可以嗎?沒(méi)發(fā)票
老師好!剛接手一個(gè)小規(guī)模納稅人,以前的會(huì)計(jì)2020暫估了幾十萬(wàn)成本,無(wú)票也沒(méi)明細(xì),公司開(kāi)出的發(fā)票有很多網(wǎng)絡(luò)安裝費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi),老板說(shuō)在外接的工程,在外面請(qǐng)人做的,錢他已經(jīng)付了,沒(méi)走工資,請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在可不可以要拿了工資的人開(kāi)一部分勞務(wù)費(fèi)用來(lái),直接沖減以前暫估的成本。
老師,建筑行業(yè),施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)外包給別人的,兩千的費(fèi)用,公司賬戶可以直接付款嗎?沒(méi)有發(fā)票,是做工資表還是做付款申請(qǐng)單?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人付給私人卡的港雜費(fèi),沒(méi)有發(fā)票可以直接做管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用嗎 ?
你好 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人支付成本費(fèi)用 (對(duì)方開(kāi)具百分之1的普通發(fā)票)我這邊做分錄可以直接 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款不 可以不計(jì)提增值稅嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅啊?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
那怎么辦
第一讓對(duì)方去代開(kāi)發(fā)票稅前扣除,第二如果對(duì)方不開(kāi)這筆錢支出了該記賬記賬只是沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除。