不發(fā)工資的話,不需要申報個稅
我公司為新成立的小規(guī)模納稅人,11月注冊,稅務(wù)已備案,暫時老板自己跑業(yè)務(wù),不發(fā)工資,如何申報11月個人所得稅
老師,11月26日新成立的公司,暫時沒有員工,個人所得稅那塊需要申報嗎?還有新成立的公司怎么在自然人電子稅務(wù)局扣繳端注冊?
新公司小規(guī)模納稅人,10月和11月發(fā)了工資,老板自己沒有工資,只有文員的兩個月工資,總計6200,這樣怎么做工會經(jīng)費(fèi)申報,是籌備金那里寫6200嗎?還是寫3100
今年6月成立的公司小規(guī)模納稅人,注冊資本100萬,認(rèn)繳期30年,成立時實(shí)繳資本為0。 1.股東8月和11月入資總計約10萬元,請問這種情況下如何申報印花稅? 2.明年如果該股東繼續(xù)不定期入資,又該如何申報印花稅?
老師好!10月26成立的小規(guī)模公司,剛才補(bǔ)申報個稅,填了入職時間為11月1號,申報了11月份的個稅?,F(xiàn)系統(tǒng)提示逾期申報10月份的工資薪金所得稅。我本來就想只報一個人的稅,但入職又填了11月1號,應(yīng)該怎么處理逾期申報問題?
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
稅務(wù)備案時說公司有三個員工,其實(shí)就是三個老板。稅收核定了個人所得稅,現(xiàn)在要怎么辦?
核定的話就0申報處理
三個老板都在別的公司買社保,別的公司申報個稅,我這邊添加不進(jìn)去。
添加不進(jìn)去有什么提示呢
提示身份證號已在別的地方申報
那你這里也沒有實(shí)際發(fā)工資就不用申報了
那這樣會造成逾期不申報稅嗎?
這個你可以和你專管員說一下,暫時取消這個個稅核定,沒有工資的話,就可以暫時不申報處理