你好,按照稿酬計(jì)算個(gè)稅=20000*(1-20%)*(1-30%)*20%
某居民個(gè)人取得稿酬所得40000元,已知稅率為20%,計(jì)算該所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額。
假如某居民個(gè)人取得稿酬所得40000元,要求計(jì)算該筆所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳所得稅額
六月份取得的稿酬所得20 000元,那該怎么計(jì)算這筆錢的個(gè)人所得稅?
16.2022年1月中國(guó)某作家出版一部短篇小說(shuō),取得稿酬30000元。已知,稿酬所得個(gè)人所得稅預(yù)扣率 為20%;每次收入4000元以上的,減除費(fèi)用按20%計(jì)算,收入額減按70%計(jì)算。該作家的該筆稿酬所得應(yīng) 被預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅()元。
【例題-1】假如來(lái)福(居民個(gè)人)本月取得勞務(wù)報(bào)酬所得25000元,計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳來(lái)福的個(gè)人所得稅。"勞務(wù)報(bào)酬所得三級(jí)超額累進(jìn)預(yù)扣率。級(jí)數(shù)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額.-預(yù)扣率(%)速算扣除數(shù)1不超過(guò)20-000元的-20-0--2超過(guò)20-000元至50-000元的部分302-00043+超過(guò)50-000元的部分407-000-4【例題2】假如來(lái)福(居民個(gè)人)本月取得勞務(wù)報(bào)酬所得40000元,計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳來(lái)福的個(gè)人所得稅。"【例題3】來(lái)福2022年3月在某雜志上發(fā)表一篇文章,取得稿酬3-000元;當(dāng)月在出版社出版一部繪本,取得稿酬40-000元,計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳來(lái)福的個(gè)人所得稅。"【例題4】來(lái)福是某單位的編劇。3月從該單位取得劇本使用費(fèi)200-000元,計(jì)算單位應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳來(lái)福的個(gè)人所得稅。"
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
那為什么書上是寫的(20000–20000×20%)×70%呢?
你好,這個(gè)是一樣的啊,書上你寫的這個(gè)是應(yīng)納稅所得額,20000-20000*20%就是我寫的20000*(1-20%)啊,70%就是我寫的1-30%
阿,好的好的,不好意思老師,是我沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)腦子
沒(méi)關(guān)系的,理解就好了,目的是掌握