可以,實(shí)際就交易是個人對公司可以,這個沒有啥,實(shí)際交易是這樣可以沒有風(fēng)險
公司收到一張個人開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,總金額6萬元,但是這個6萬元不是開票人一個人的費(fèi)用,是聯(lián)合了他公司好幾個人的費(fèi)用,就是他們公司不給報銷的一些費(fèi)用,幾個人合起來一共開了6萬發(fā)票,發(fā)票備注欄沒有寫讓我們代扣個稅,這樣我們簽個合同注明讓他們自行申報,如果出現(xiàn)任何后果自行承擔(dān),這樣我們公司還會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
公司收到一張個人開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,總金額6萬元,但是這個6萬元不是開票人一個人的費(fèi)用,是聯(lián)合了他公司好幾個人的費(fèi)用,就是他們公司不給報銷的一些費(fèi)用,幾個人合起來一共開了6萬發(fā)票,發(fā)票備注欄沒有寫讓我們代扣個稅,這樣我們簽個合同注明讓他們自行申報,如果出現(xiàn)任何后果自行承擔(dān),這樣我們公司還會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
我是以個人和一個公司簽訂的咨詢服務(wù)類合同,后期他們按合同從公戶往我似乎匯款,這樣有啥風(fēng)險嗎?如何合理避稅呢
老師,請問我們公司和關(guān)聯(lián)公司有往來款項(xiàng)關(guān)系,沒有實(shí)際業(yè)務(wù)往來,但是我們公司有直播和后期部門是為他們公司服務(wù)的,這種可以跟他們簽訂服務(wù)合同嗎,比如說廣告推廣服務(wù)合同等,這種開發(fā)票的話,類目要開啥呢
老師,我們和客戶簽訂技術(shù)開發(fā)委托合同,我司是銷售,按內(nèi)容是開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)6%,但是其中合同條款有研發(fā)樣機(jī)的材料費(fèi)用,這個材料也是我司投入的,那在稅務(wù)方面會不會要分類開具一個銷售商品13%和技術(shù)服務(wù)費(fèi)6%的發(fā)票啊?如果是又如何避免呢?
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
我不是會計(jì),我是個人,這樣的話有辦法避免或規(guī)避個稅嗎?
。這個可以去辦理這個臨時稅務(wù)登記證,這樣可以按經(jīng)營所得代扣個稅了,少交稅
不并入綜合所得這個,