你好,是什么情況需要把待處理的盤盈固定資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)為以前年度損益調(diào)整科目核算呢?
將待處理的盤盈固定資產(chǎn)凈值12000轉(zhuǎn)作以前年度損益調(diào)整 怎樣寫會計分錄
老師好,為什么盤盈的固定資產(chǎn)是以前年度損益調(diào)整,盤虧的是待處理財產(chǎn)損益
老師,固定資產(chǎn)盤盈的調(diào)賬分錄和處理分錄是一模一樣的嗎? 就借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整
為什么固定資產(chǎn)盤盈要用以前年度損益調(diào)整,沖減的為什么是管理費用?分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸:累計折舊,以前年度損益調(diào)整
下午好! 為什么存貨盤盈會用待處理財產(chǎn)損益,固定資產(chǎn)盤盈用以前年度損益調(diào)整
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應收款公司法人去世了,應付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費用20萬,,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
第十一題的
你好 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整
謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝