你好? ? 是多記賬了還是少記賬了金額 ???
老師,這筆19年12月份的帳記錯(cuò)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額記錯(cuò)了,我要是現(xiàn)在改這筆分錄該怎么改呢?
老師:19年發(fā)貨多算了57655元,記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)了。這該怎樣修改???修改的分錄怎么寫呢?
老師,去年的已經(jīng)報(bào)年報(bào),今年發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)的,錯(cuò)的是借:現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,實(shí)際借沒(méi)有這筆業(yè)務(wù),記多了要怎么改?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年12月份的會(huì)計(jì)分錄記錯(cuò)了,調(diào)整在今年還是可以回到12月份的帳修改?謝謝。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多記了。
老師,2021年有筆成本記錯(cuò)了需要調(diào)出來(lái),2021年的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工。這個(gè)需要調(diào)整應(yīng)該怎么做分錄呢?謝謝!
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
是多記了金額,進(jìn)項(xiàng)稅額是正確的,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額是錯(cuò)誤的。
你好? 那你就紅沖:借? 應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整? 借??以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)??
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本跟進(jìn)項(xiàng)稅就不管了對(duì)吧?
你好 進(jìn)項(xiàng)稅是對(duì)的就不管。 你就調(diào)整應(yīng)付賬款 和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目即可??