賬務簡單,主要是準備減值的資料,公司審批資料的,價值評估 請問是因為什么原因?qū)е聸]有價值的。
老師您好,我們公司18年購入一批存貨,后來客戶取消訂單,就一直沒賣出去放在倉庫?,F(xiàn)在想要在今年11月份全額計提存貨跌價準備,這樣子可以嗎,沒有殘值,請問要怎么做賬啊,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝!
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,這個月從總部進了貨,總部跟分公司獨立核算,自負盈虧,比如我們從總部進貨來的貨價款總額是9萬,這個9萬就是分公司的成本,9萬塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問總部開專票呢,因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上,等對上后,假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊,6月需要做的會計分錄是啥?進貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請問現(xiàn)在進貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細節(jié)也請講一下,講的細致有耐心的請回復,謝謝。
私人交易需不需要交個稅?
老師,一般納稅人做的無票收入,也可以用進項專票來抵扣的吧?
如果別人給我開專票,但是支付沒有走公帳的話,沒有流水,會怎樣啊,老師
老師,月薪6000元,周末雙休,2025年8月16日入職,那8月工資應該怎樣計算。
老師您好,安徽合肥這邊公司需要變更法人和股東需要哪些資料?
老師你好,材料成本差異,只有29123.43這筆,貸方原材料減少了3萬多,理解不了做出來的借貸還相等了。理解不了
第四問現(xiàn)金流量為什么還要考慮租金的收入
老師你好,我們公司是二房東,能給租戶開租賃發(fā)票嗎,我們公司是生產(chǎn)火鍋底料的,把一件房租賃給了別人。
會計漏報稅造成滯納金,公司財務經(jīng)理有權(quán)處罰嗎?還是公司下文處罰?
老師,我們老板接個了個工程,但是對方通過支付寶,微信(個人)轉(zhuǎn)給我們老板個人了,他們沒有通過公司,也沒有通過我們公司賬戶,這種情況是不是就屬于個人之間的交易不,這種情況允許不?
我們公司是做自動化的,就是電機和驅(qū)動器,客戶說有一個大單子,讓我們備貨600套,18年這批貨進來后,客戶又不要了,說用不到那么多了,后來就賣出去幾十套,目前為止就一直賣不出去,也沒人要,產(chǎn)品更新快,現(xiàn)在這個型號也用不到,所以想全額計提存貨跌價準備,然后做報廢處理。
全部報廢,也有部分收入撒,比如賣廢品
如果我全額計提存貨跌價準備然后報廢,需要準備什么材料啊,還要稅務局同意才可以嗎?
嗯,也是的呢,那如果有殘值要怎么做分錄呢,麻煩老師指點一下,謝謝您!
1.計提存貨跌價準備借?? 資產(chǎn)減值損失??? 貸? 存貨跌價準備 1.處理存貨借 銀行存款? 貸 主營業(yè)收入應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本?借 主營業(yè)成本????? 存貨跌價準備 ?????????? 貸 庫存商品 ??????
老師,您上面說的減值準備的資料和審批資料和價值評估具體指什么啊,需要做些什么嗎,然后不能全額計提存貨跌價準備是吧,那按照您上面的有殘值的入賬,進項稅額不用轉(zhuǎn)出了是嗎?
未什么要減值,減值金額是多少,這些都要形成書面 報告,請示你們公司相關(guān)人員批準 對,產(chǎn)品過期,進項不用轉(zhuǎn)出的
就相當于是低價出售了是么,這個比例有什么要求嗎,我們現(xiàn)在是完全賣不出去了,沒人要,不能全額計提存貨跌價準備是么,如果可以全額計提,要怎么做賬呢?
比例沒有要求的,主要是理由要充分合理 沒有人要,賣廢鐵也是收入啊
那賣廢品不用開票,需要怎么入賬呢,進項稅額要轉(zhuǎn)出嗎
不開票,也要繳納增值稅;進項不需要轉(zhuǎn)出(要充分說明理由和提供證據(jù))
您說的是不開票部分在申報增值稅的時候也是要申報交稅是吧,那這塊收入比較少,也沒有關(guān)系的是吧,只要是有銷售,進項稅額就不用轉(zhuǎn)出是吧
產(chǎn)品過期,不屬于管理不善導致,不用進項轉(zhuǎn)出。
我以前沒遇到過這種不開票收入的,那這種不開票的收入怎么做賬呢,也是做主營業(yè)務收入嗎,然后申報當月增值稅的時候,在申報表里未開票銷售額那里填寫就可以是嘛
對,你的理解是正確的的