你好 可以? ? 抵扣? 借 固定資產(chǎn)?? 管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款?
老師,我們公司剛成立,7月份的賬也沒做,我剛?cè)肼毦妥龅?月份了,有幾張專票我沒認(rèn)證,掛在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目上,7月份增值稅我零申報(bào)了,有影響嗎?在沒開票的情況下,需要認(rèn)證專票嗎
老師,上月A公司給我公司開了專票,我沒認(rèn)證,但是入了成本,這月A公司又開了紅字發(fā)票,我該如何做分錄?還需要認(rèn)證然后進(jìn)賬轉(zhuǎn)出嗎?還是不認(rèn)證?
老師,剛成立土方運(yùn)輸公司公司,上月買車開了購車專票和開了保險(xiǎn)專票,還沒有收入,這個(gè)月要做認(rèn)證抵扣嗎?要如何做賬?
你好我們是剛剛成立的運(yùn)輸公司,12月是小規(guī)模納稅人,2021的1月才能升為一般納稅人,收到的買車的專票可以明年在認(rèn)證抵扣嗎?還有這個(gè)賬要怎么做呢?
老師,車險(xiǎn)發(fā)票是專票。2月我司沒有開票也沒有需要繳納的增值稅。我如果認(rèn)證抵扣了這張發(fā)票就有留底稅額了。我可以不認(rèn)證抵扣不做賬嗎?
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對(duì)方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請(qǐng)問下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納
管理費(fèi)用?
你好 保險(xiǎn)記管理費(fèi)用?
老師,那發(fā)票可以先不認(rèn)證,然后有收入才做認(rèn)證可以嗎?要是這樣怎么做賬?
你好 可以 記待認(rèn)證 其他科目不變?
好的,謝謝老師
您好 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)