你好 是按年累計 但是沒有你稅務(wù)局說的這么嚴(yán)重的 你上個月沒有發(fā)工資?
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎??
老師,11月報個稅時,因為前幾個月報個稅的基數(shù)有算錯,所以11月報稅時交的個稅稅額很大,因此11月我是0申報,也就是工資收入都是0,問稅局說以后再補(bǔ)報可以,要交滯納金每天萬分之五,請問老師是這樣嗎,個稅不是按年計算的嗎
老師,個稅申報能報0收入嗎。我看之前有的就是好幾個月月工資都是寫的0,那以后匯算清繳的時候是不是工資那里就是0,報表填寫了審核過不去吧
小規(guī)模納稅人季度申報的,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
預(yù)付卡不征稅發(fā)票消費(fèi)了對方不給再開消費(fèi)發(fā)票可以 稅前扣除嗎
老師,新開業(yè)的超市,9月份開始做賬,籌建是7月,8月份開始的,請問籌建期老板拿進(jìn)來進(jìn)貨,裝修,買設(shè)備的錢入實收資本還是怎么做
你好,免費(fèi)的出入庫表格,有嗎?
不征稅預(yù)付卡這種,消費(fèi)了對方不給開帶稅率的發(fā)票只給開一張預(yù)付卡,他們是不是在偷逃漏稅?因為我們充值10000萬,他們只開了一個不征稅的預(yù)付卡給我們
小規(guī)模納稅人月10萬,季度30萬說的是普票+專票+無票收入是吧
小規(guī)模公司報個人所得稅最低幾個人
小規(guī)模納稅人季度少于30萬免增值稅,那免的增值稅是入到營業(yè)外收入嗎?
老師,如果家庭凈資產(chǎn)1000萬左右,其中存款600萬,無房貸,可以躺平嗎?
支付給勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)費(fèi),對方不愿意走對公賬戶,有什么風(fēng)險
老師,上個月發(fā)了工資,而且11月我上報個稅的數(shù)據(jù)是正確的,但是因為9.10月他們報的數(shù)據(jù)有誤,所以11月我正常報算出來的稅太多了,公司想查清楚再報,因此是0報收入了
而且11月我上報個稅的數(shù)據(jù)是正確的, 這個不是0申報的嗎
老師,不好意思我沒表達(dá)清楚,我上報了正確的數(shù)據(jù),但是算出來的稅太多了,所以我又刪掉了收入,全是0報了,到現(xiàn)在還沒補(bǔ)報11月的數(shù)據(jù),不知道怎么弄了
那你12月末一塊補(bǔ)申報
老師我就是想問這個,12月報個稅把11月的個稅數(shù)據(jù)包括工資和社保公積金一起加進(jìn)去,這樣沒有滯納金是嗎,也不用去稅局補(bǔ)報了是嗎
你好 是的 沒有 但是這個做法不正規(guī) 只能說可以