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你好老師。我10月收到的發(fā)票已經(jīng)抵扣增值稅了。發(fā)現(xiàn)票錯(cuò)了對(duì)方公司要求沖紅。是不是我要補(bǔ)交增值稅。

2020-12-05 09:35
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-05 09:37

你好 你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 要交稅??

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你好 你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 要交稅??
2020-12-05
你好,不用的,你再開(kāi)了紅字信息表,當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,次月申報(bào)就可以的。
2023-01-16
如果是貨款的,借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-04-07
您好,這個(gè)是可以的,現(xiàn)在沖減是可以的
2024-08-05
你好 不用退回 已認(rèn)證的是采購(gòu)方填寫(xiě)紅字信息表 銷售方開(kāi)紅字發(fā)票
2020-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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