你好,根據(jù)你的描述,如果確實沒有發(fā)票,那么是要調(diào)整出來的

老師,你好,我們企業(yè)是購銷沙子和石頭的,但石頭一直是賣的東西多買的東西少,因為貨到票未到,于是我就暫估入庫,按照銷售結轉成本,請問,如果年底一直票未到,我所得稅匯算的時候,成本需要全部調(diào)出來嗎?
老師你好,我們是一般納稅人企業(yè)主要銷售石子和沙子,現(xiàn)在暫估的有石子,石子票上游企業(yè)說這個月不一定能開票,如果真來不了,我們因為暫估而產(chǎn)生的成本,是不是得調(diào)出來
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借:主營業(yè)務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師請問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結轉成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應商開發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€點的稅前 這樣算下來還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結轉的沒票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報企業(yè)所得稅的時候直接在表上調(diào)增呢?
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,建材銷售簡易計稅。原材料是在礦山閉坑治理過程中取得的,現(xiàn)有一閉坑礦山既有白云石料產(chǎn)出,又有建材石料產(chǎn)出,白云石料直接對外銷售,建材石料運回公司加工建材子對外銷售,這個礦山從去年開始治理,今年6月份結束,治理期限一年,對于白云石料和建材石料共同負擔的閉坑治理費用的進項稅問題:白云石料的銷售總收入有了,運回公司建材石料的具體噸位也有,但建材石料在加工過程中有損耗,預估是10%,這種情況下可以用公式:(運回公司建材石料的總噸位-運回公司建材石料的總噸位)*10%*平均單價=建材子銷售總收入,來計算不可以抵扣的進項稅額嗎?
求一份建筑工程項目,每月末確認收入的表格
老師,開發(fā)票的時候,同一個商品,有不同的銷售價格,這個單品單價是取平均值嗎?
老師,你好實際工作中,買固定資產(chǎn)沒要票,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,下個月計提折舊,這樣以后可能會發(fā)生什么樣的后果,我不知道整體下來怎么弄了
麻煩老師回答一下圖片上的問題謝謝。
老師待認證進項稅額科目怎么寫分錄
老師,手工賬負數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
不是確定沒有發(fā)票,是這個月暫時開不了
這個月是20年最后一個月
你好,因為你今年沒有辦法拿到發(fā)票,那么這個發(fā)票是要放到2021年去的,因此你需要調(diào)整今年的成本的