久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師您好!我有兩個問題需要咨詢!1.咱們的社保,工資,還有庫存結(jié)轉(zhuǎn)時都需要自制原始憑證嗎?2.收到對的供應(yīng)商給的出庫單但是單據(jù)并沒有蓋對方公司章,可以做入庫的原始憑證嗎?這個有沒有什么硬性規(guī)定?

2020-12-04 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-04 22:04

同學(xué),你好,入庫是以自己單位的入庫單做原始憑證的。再加對方開具的發(fā)票。 社保計提是自制的單子,繳納是社保的完稅證明。工資是自己做的,結(jié)轉(zhuǎn)庫存是出庫單

頭像
快賬用戶3822 追問 2020-12-04 22:08

貨到單未到的情況下對方給我們沒開票,不是得暫估入庫嗎,這個時候他們的銷售出庫單為數(shù)據(jù)我們做入庫然后以我們的入庫為原始憑證嗎?那這個入庫單需要蓋章嗎

頭像
快賬用戶3822 追問 2020-12-04 22:09

他們出具的出庫單有要求說必須要有他們公司的章子嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-04 22:10

同學(xué),你好,第一個問題,做暫估,是以自己單位的入庫單做原始憑證。入庫單是否蓋章,看企業(yè)的要求 。 出庫單沒有說必須有他們的章,但一般來講有個業(yè)務(wù)章更規(guī)范一些。

頭像
快賬用戶3822 追問 2020-12-04 22:15

哦哦!好的!謝謝老師!

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-04 22:16

同學(xué),你好,不客氣的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,入庫是以自己單位的入庫單做原始憑證的。再加對方開具的發(fā)票。 社保計提是自制的單子,繳納是社保的完稅證明。工資是自己做的,結(jié)轉(zhuǎn)庫存是出庫單
2020-12-04
您好 請問對方會有送貨單隨貨同行嗎
2024-07-19
同學(xué)好 收款收據(jù)和送貨單能做為原始憑證的一部分,不能代替發(fā)票,可以作為商品入賬,但不能稅前扣除。
2021-09-30
你好,你們都是哪些單據(jù)
2022-02-20
一、這種情況有辦法核對,但會比較復(fù)雜和耗時。 二、需要讓同事提供以下資料: 所有供應(yīng)商的合同,明確雙方的權(quán)利義務(wù)、結(jié)算方式等。 能找到的盡量完整的對賬單,包括近幾年的(即使不完整也比沒有好)。 自購面料抵貨款的相關(guān)記錄,如面料采購記錄、抵貨款的審批記錄等。 預(yù)付款和尾款支付的記錄,包括銀行流水、付款申請單等。 商品部管理供應(yīng)商貨款的相關(guān)記錄,如預(yù)付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部內(nèi)部的登記明細(xì)(盡量補(bǔ)充完善)。 零星購買的相關(guān)記錄,如入庫單、預(yù)付款支付憑證等。 三、核對步驟如下: 整理賬套內(nèi)應(yīng)付賬款明細(xì),按供應(yīng)商分別列出期初余額、本期發(fā)生額(包括采購、付款、抵賬等)、期末余額。 對于月結(jié)的供應(yīng)商: 與提供的對賬單進(jìn)行核對,先核對近期的對賬單,確保金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容一致。 對于找不到對賬單的年份,通過查找相關(guān)的采購訂單、入庫單、付款憑證等原始憑證,嘗試還原業(yè)務(wù)情況,確定應(yīng)付賬款金額。 關(guān)注自購面料抵貨款的情況,核實面料采購成本和抵賬金額是否準(zhǔn)確,調(diào)整應(yīng)付賬款余額。 對于預(yù)付 %2B 尾款結(jié)賬的供應(yīng)商: 整理預(yù)付款支付記錄和尾款支付記錄,與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對。 核實預(yù)付款取消抵扣其他貨款的情況,確保調(diào)整正確。 對于沒有對賬單的情況,與商品部溝通,了解業(yè)務(wù)情況,盡量通過采購訂單、入庫單、商品部的溝通記錄等確定應(yīng)付賬款余額。 對于零星購買的供應(yīng)商: 整理零星購買的入庫單、預(yù)付款支付憑證和未付款的記錄。 與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對,確定應(yīng)付賬款余額。 在核對過程中,對于發(fā)現(xiàn)的差異要及時記錄并分析原因,可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯誤、業(yè)務(wù)理解不一致等。 根據(jù)差異原因,與相關(guān)部門和人員溝通,尋找解決方案,調(diào)整賬套內(nèi)的應(yīng)付賬款余額,使其盡可能接近實際余額
2024-11-07
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×