你好!你現(xiàn)在借銀行存款 貸現(xiàn)金。
老師,上個(gè)月有一筆貨款還沒收到,但是做成收現(xiàn)金,然后工資也是用現(xiàn)金支付,這個(gè)月銀行又收到這筆貨款了,我沖銷了之前的分錄,但是庫存現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了,這個(gè)要怎么處理?
老師,上個(gè)月收到一筆保理融資款,和支付了一筆保理費(fèi),兩個(gè)回單分別做了兩筆分錄,借銀行存款,貸短期借款,和借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,貸銀行存款,這個(gè)月看到一筆回單顯示收到余額返還,這筆該怎么入賬呢?
老師,有一筆開票收入,上個(gè)月做成了借:庫存現(xiàn)金 貸:收入 銷項(xiàng) 但是這個(gè)月銀行收到回款了,我該怎么做?
老師,10月我做了開票收入借:銀行 貸:收入 銷項(xiàng) 未開票收入借:銀行 貸:收入 銷項(xiàng) 其中把一份業(yè)務(wù)做了未開票收入,其實(shí)應(yīng)該掛應(yīng)收的,,因?yàn)?1月份銀行才收到貨款,我該怎么做
老師 上個(gè)月做錯(cuò)了一筆賬 當(dāng)時(shí)已經(jīng)收到了現(xiàn)金 我做成了借應(yīng)收貸主營收入和稅費(fèi) 但是附件只有一張收據(jù) 如果在這個(gè)月加一筆借現(xiàn)金貸應(yīng)收 之前做的賬就沒有附件了 該怎么弄
25年6月 就前幾天,瑞森公司 老板在農(nóng)行做了一筆貸款 放款額度350萬元,但是我沒有拿到u盾,沒有實(shí)際查,U盾在老板娘那里,我如何做賬呢 老師您寫出分錄 帶金額的 謝謝麻煩了
老師幫我看一下這個(gè)怎么弄啊,我們分公司企業(yè)所得稅由總公司合并申報(bào),增值稅單獨(dú)申報(bào),我進(jìn)電子稅務(wù)局,提示我4.30號逾期了,我點(diǎn)開看就是圖片上的提示,我不會(huì)弄,謝謝您告訴我一下
一般納稅人收到的專票一直未抵扣,在系統(tǒng)會(huì)不會(huì)形成滯留票
小規(guī)模納稅人,菜市場把攤位租給個(gè)體戶了,每季度收物業(yè)費(fèi),開物業(yè)費(fèi)發(fā)票行嗎?
郭老師,不是余額的問題,財(cái)務(wù)費(fèi)用24年的余額是0,我是說財(cái)務(wù)費(fèi)用不是借貸方有一個(gè)本年累計(jì)嘛,去年財(cái)務(wù)費(fèi)用的借貸方本年累計(jì)是688,然后今年1月份的本年累計(jì)數(shù)加上了去年的累計(jì)數(shù),所以我問:去年的借貸方本年累計(jì)數(shù)延續(xù)到了今年,這對不對啊?不對的話怎么辦?
一般納稅人,增值稅,申報(bào)了也繳納增值稅了,后面才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填寫上去,申報(bào)表要怎么更正 ?
請問個(gè)體戶查賬征收,是不是就需要會(huì)計(jì)做賬了
老師,發(fā)票名稱是:機(jī)械加工,這分錄應(yīng)該怎么做的?借方是什么,貸:銀行存款
老師,想問下,我們公司有一個(gè)主骨員工需入股到公司里,需要做些什么不?
老師,有一個(gè)同事前面兩個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)填寫了五險(xiǎn)一金金額扣繳,然后這個(gè)月來申報(bào)才發(fā)現(xiàn)是沒有沒買社保的,還可以繼續(xù)填寫扣除五險(xiǎn)一金金額再申報(bào)不