你好!他們的區(qū)別在于扣除限額不同,員工福利費的扣除限額是工資薪金的14%,招待費的扣除限額是發(fā)生額的60%但最高不能超過年銷售收入的千分之五。
老師,支付餐費,入管理費下的員工福利費和管理費下的招待費,有什么區(qū)別?對企業(yè)以后繳納稅款有什么影響麼? 因為這筆餐費報銷其他費用的,用了餐票,真實在沒辦法
1、文藝演出單位,是計入主營業(yè)務(wù)成本; 2、公司自己年后,計入福利費用, 3、要是工會支付的話,計入工會自己的賬目,職工活動支出。 年會的例子可以看下,我覺得這個老師的比較全: A企業(yè)今年年會中,租賃場地花費了21 000元,開具會務(wù)費發(fā)票;餐費45 000元,開具會務(wù)費發(fā)票;準(zhǔn)備了10臺空調(diào)作為年會的獎品,共計20 000元,個人所得稅由公司代為承擔(dān)。則,小王公司財務(wù)處理如下: 計算員工應(yīng)繳的個人所得稅: 應(yīng)付稅款=20 000×20%=4 000(元)。 編制跨級分錄如下: 借:管理費用-會議費 21 000, 管理費用-業(yè)務(wù)招待費45 000, 管理費用-職工福利費20 000, 營業(yè)外支出-代繳個稅4 000, 貸:銀行存款90 000。 個人所得稅直接20000乘20%是為什么
預(yù)繳沒有扣除分包款多交了有什么改進的和影響么?要扣除分包款需要什么資料呢?還有公司老板報銷招待費太多且沒有票可以報銷么?員工加班報銷餐費和老板在項目上報銷餐費太多,是計入福利費交個稅么,有沒有什么其他辦法可以扣稅?
您好,我的勞務(wù)分包中有扣管理費和稅費,就是本來 應(yīng)付100萬元施工費,扣除了10萬管理費,扣除了2萬稅費,實際只支付了88萬,我的分錄是這樣的,因為對方未開票,我先沖我的主營業(yè)務(wù)收入,借:主營業(yè)務(wù)收入100萬 貸:其它應(yīng)付款 100萬,實際付款時,我是借:其它應(yīng)付款100萬 銷售費用 -工程結(jié)算稅費 - 2 銷售費用 -工程結(jié)算稅費 - 2銷售費用 -工程結(jié)算管理費 -10 貸:銀行存款88萬,我想把勞務(wù)分包的扣除管理費和稅費分開,我就設(shè)置了銷售費用-工程結(jié)算管理費/稅費,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)好亂,像這種有什么好的辦法嗎?能在其它應(yīng)付中體現(xiàn)扣了多少稅費和管理費,謝謝
個體工商戶王某,2021年度有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)取得餐飲服務(wù)收入200萬元(不含增值稅);發(fā)生營業(yè)成本140萬元;發(fā)生稅費14萬元(不含增值稅);發(fā)生管理費用25萬元;發(fā)生銷售費用5萬元。(2)在成本、管理費用和銷售費用中共列支從業(yè)人員全年工資28.8萬元;在管理費用中列支業(yè)主全年工資9.6萬元(3)列支職工福利費0.7萬元。其中從業(yè)人員發(fā)生的福利費0.6萬元,業(yè)主發(fā)生的福利費0.1萬元,當(dāng)?shù)厣夏甓壬鐣骄べY4萬元(4)當(dāng)年向業(yè)主朋友借款30萬元,支付利息費用2萬元,同期同類金融機構(gòu)貸款利息率為4%。(5)管理費用中含業(yè)務(wù)招待費2萬元(6)銷售費用中含宣傳費1萬元(7)累計預(yù)繳個人所得稅1萬元(8)業(yè)主符合稅法規(guī)定的專項扣除、專項附加扣除和其他扣除共計為1.8萬元
老師您好,請問公司祖用員工的車不開票,需要交什么稅?
老師。我想問一下就是工會返還穩(wěn)崗返還,當(dāng)時賬做成營業(yè)外收入-政府補助-不增稅收入,在季度所得預(yù)繳的時候利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入已經(jīng)計算過了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來。 當(dāng)時做錯了,應(yīng)該是營業(yè)外收入-政府補助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結(jié)果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會計法和稅務(wù)相關(guān)合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬,現(xiàn)在投資款還沒打進銀行,老板怕賬戶不用會封住,老板可以直接打幾萬進銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個人,這個合理嗎
22年注冊資本是100萬,認(rèn)繳時間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬,認(rèn)繳時間定的是29.12月請問下工商年報里面認(rèn)繳出資額,時間按照哪個填寫
老師申報個稅預(yù)填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來?是需要手動填可以不?
研發(fā)費支出怎么區(qū)分資本化、費用化
請問老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預(yù)付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開了部分預(yù)付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺,這樣開的預(yù)付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫單是真正發(fā)貨的時候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問一下,分公司的負(fù)責(zé)人在分公司發(fā)獎金,沒問題吧
那老師,我現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入才410萬左右,那招待只能花2萬多????
招待費2萬你可以稅前扣除12000元
不是,老師,我這樣問你對不對,我現(xiàn)在是看1-11月招待費科目余額表招待費就47萬多。那最多稅前扣除的金額是410萬乘以0.005.只有2萬的扣除額?
是的哦,根據(jù)你的數(shù)據(jù)是這樣的。
完了,咋跟老板說??這個開銷大了
是的,納稅調(diào)增要多交稅的呢