你好: 如果白條是真實(shí)業(yè)務(wù),費(fèi)用不得在稅前扣除,做納稅調(diào)整即可。 如果沖賬,庫(kù)存現(xiàn)金會(huì)對(duì)不上。
1.因?yàn)槲覀冑~上預(yù)收款過(guò)大要求確認(rèn)收入 2.查賬發(fā)現(xiàn)有多筆預(yù)收款開(kāi)了發(fā)票做了應(yīng)收沒(méi)有對(duì)沖 3.然后發(fā)現(xiàn)以前的18年以后找人重新做了賬,現(xiàn)在我做的賬是根據(jù)沒(méi)重新做賬之前的科目余額表做的,就現(xiàn)在我想沖賬就很懵逼,賬表不一致,并且他們重新做賬沒(méi)有更正稅務(wù)局的相關(guān)報(bào)表 我現(xiàn)在該怎么辦啊
審計(jì)出來(lái)發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)的賬有很多錯(cuò)誤,我是新接手會(huì)計(jì)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)會(huì)計(jì),需要做以前年度差錯(cuò)更正處理,我是有的一開(kāi)始科目就掛錯(cuò)了很多年,我是改會(huì)計(jì)科目好呢,還是調(diào)賬在當(dāng)月,把錯(cuò)的地方全部調(diào)正確,但是調(diào)賬很麻煩,反結(jié)賬回去改問(wèn)題也很多改不完,不反結(jié)賬改的話(huà),以前年度的賬也不漂亮,我該怎么辦呢?
接到以前離職會(huì)計(jì)的賬,發(fā)現(xiàn)有很多白條,沒(méi)有發(fā)票就做成了費(fèi)用,現(xiàn)在把賬調(diào)對(duì),做相反科目把賬沖了可以嗎?
我們接手以前會(huì)計(jì)的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)有的稅金沒(méi)有交,或者賬掛錯(cuò)了,新建一個(gè)帳套后,科目余額表里,財(cái)務(wù)總監(jiān)直接把應(yīng)交稅金科目錄在未分配利潤(rùn)里,這樣做法對(duì)嗎?我只是見(jiàn)過(guò)把損益類(lèi)科目調(diào)到以前年度損益調(diào)整科目的
老師,我們公司2021年暫估了很多費(fèi)用匯算清繳沒(méi)有調(diào)增,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)有很多2021年的費(fèi)用票以前不知道沒(méi)有用,現(xiàn)在做10月份的賬可以充暫估嗎?
3月份購(gòu)買(mǎi)的東西,開(kāi)的發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)人4月才報(bào),賬怎么記
老師,不能辨認(rèn)自己行為不是無(wú)民事行為嗎[疑問(wèn)]
老師,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款計(jì)入什么科目
法人賬戶(hù)賬戶(hù)可以直接轉(zhuǎn)到公戶(hù)嗎,備注什么?
員工出差費(fèi)用和給客戶(hù)買(mǎi)禮品費(fèi)用,能記一起嗎,因?yàn)槌霾钤蚓褪桥憧蛻?hù)的購(gòu)物的
3月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)扣雙倍嗎?
財(cái)政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)沒(méi)有發(fā)生就直接零申報(bào)嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個(gè)車(chē)間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫(kù)管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報(bào)表和產(chǎn)成品進(jìn)銷(xiāo)表這是會(huì)計(jì)的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)珗?bào)表有實(shí)收資本150萬(wàn),還沒(méi)轉(zhuǎn)成功,前會(huì)計(jì)在沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí),就按營(yíng)業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬(wàn),現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒(méi)有?