您好 甲方把發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)退給您單位 您單位在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后 然后開具紅字發(fā)票 然后再開具正確的藍(lán)字發(fā)票

您好老師,我有一張銷項的發(fā)票開錯了。不過已經(jīng)跨月。對方?jīng)]抵扣。我這個是需要開紅字發(fā)票么?現(xiàn)在直接可以從稅盤上開紅字發(fā)票么?然后再重新開具就好了對吧?
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項稅額,還是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師您好!我是建筑裝修企業(yè),有一個項目的發(fā)票開錯稅率了,要重新開具發(fā)票,然后之前開出去的增值稅專用發(fā)票甲方也沒有認(rèn)證,但是跨月了,我們怎么沖紅,重開呢?
老師。你好。上月發(fā)票開錯了,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣。這個月對方紅沖后重新開具正確專票。這樣我們上月需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我之前開了一張銷項發(fā)票,已經(jīng)跨月了,然后拿回來紅沖了,重新開了另外張發(fā)票出去,之前的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在要把這個進(jìn)項里面的型號開出去,可以嗎?稅額又要怎么樣交的呢?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?
國內(nèi)代理服務(wù)運輸費和港雜費可以按照總運費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運費是100,按40%開國內(nèi)運輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運費發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認(rèn)收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
???不是甲方開具信息表給我們直接沖紅嗎?
不僅跨月,也跨年了
不管是否跨年 只要對方?jīng)]有認(rèn)證 都應(yīng)該只要操作
是這樣子的,認(rèn)證了未抵扣。是甲方開具吧,甲方開具的時候選擇購買方未抵扣是對的嗎?
認(rèn)證了沒有抵扣 也是您單位開具 對方抵扣了是對方開具