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老師非出口企業(yè)退增值稅,可以做其他應(yīng)收賬,營業(yè)外收入科目嗎

2020-12-03 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-03 15:38

同學(xué)你好 為甚不計入損益?

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快賬用戶9884 追問 2020-12-03 15:43

老師你是說其他收益這個科目嗎,我的做賬軟件沒有這個科目

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齊紅老師 解答 2020-12-03 15:49

你問的是其他應(yīng)收款 不是損益科目

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快賬用戶9884 追問 2020-12-03 15:51

老師你說這個分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-12-03 15:51

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入/其他收益

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同學(xué)你好 為甚不計入損益?
2020-12-03
您好!外貿(mào)企業(yè)出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅賬務(wù)處理: 1、根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 2、貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 3、收到出口退稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2022-01-15
真正收到了退的稅款后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:營業(yè)外收入-出口退稅款
2020-08-12
1.收到退稅款時的分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅款 1.申報退稅時的分錄: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(出口退稅) 1.拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時的分錄: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)付賬款
2023-12-14
你好!可以的,可以設(shè)置了
2023-10-31
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