你好,開了紅字發(fā)票,應(yīng)該也是能夠看到。
老師好,咨詢問(wèn)題,對(duì)方公司給我開開來(lái)不合格專票,是不是對(duì)方如果開了紅字發(fā)票后,我們這邊抵扣系統(tǒng)就看不到了,如果他們沒(méi)有處理問(wèn)題發(fā)票,抵扣平臺(tái)依然可以看出,謝謝拉
老師,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里面抵扣勾選出來(lái)的專票,是開錯(cuò)的,不應(yīng)該開給我們公司的,讓對(duì)方開紅字發(fā)票沖掉,我們這邊系統(tǒng)是不是就沒(méi)有這張發(fā)票了?我們要不要做什么處理
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買貨,收到了專票。現(xiàn)在需要退貨,對(duì)方給我開紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,但是我想問(wèn):1、如果我買貨時(shí)那份專票還沒(méi)有抵扣,此時(shí)對(duì)方開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票給我,那我兩份專票,是不是都要在勾選系統(tǒng)進(jìn)行勾選? 2、如果我買貨那份專票已經(jīng)抵扣了,此時(shí)我收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我在勾選系統(tǒng)要不要勾選呢? 兩個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)分開回復(fù),謝謝
老師你好,我想咨詢下就是我們公司11月銷售了一批塑料給其他公司,開了專用發(fā)票給對(duì)方,但是到今年1月份對(duì)方退了一批貨回來(lái),我們要開紅字發(fā)票給對(duì)方,需要對(duì)方開具紅字信息表給我們,但是我們開具的是紙質(zhì)發(fā)票,對(duì)方是數(shù)電系統(tǒng),對(duì)方說(shuō)查不到我們票,開不了紅字信息表,這個(gè)情況怎么處理啊
老師,如果我們是購(gòu)買方并且沒(méi)有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,請(qǐng)問(wèn)銷售方開給我們的紅字發(fā)票信息表是不是我們確認(rèn)好了,然后對(duì)方做紅字發(fā)票確認(rèn)?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場(chǎng)地租給B公司,B公司買這個(gè)三輪車來(lái)用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來(lái)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
確定嗎,如果是開了紅字發(fā)票也能看到,不能抵扣,一直掛在那里面嗎
不會(huì)一直,但是如果對(duì)方開了紅字發(fā)票,紅字發(fā)票本身也會(huì)在勾選平臺(tái)體現(xiàn)的,如果沒(méi)看見的話,可能對(duì)方?jīng)]開。