你好? 需要備注的? 。沒有備注不能使用的 ; 《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營改增試點(diǎn)有關(guān)勞務(wù)派遣服務(wù)、收費(fèi)公路通行費(fèi)抵扣等政策的通知》 (財(cái)稅〔2016〕47號(hào))?第三條第(二)項(xiàng)規(guī)定:“納稅人以經(jīng)營租賃方式將土地出租給他人使用,按照不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)繳納增值稅”。 《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第23號(hào))第四條第(五)項(xiàng)規(guī)定:“出租不動(dòng)產(chǎn),納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時(shí),應(yīng)在備注欄注明不動(dòng)產(chǎn)的詳細(xì)地址”。 根據(jù)財(cái)稅〔2016〕47號(hào)文件規(guī)定,土地出租按照不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)繳納增值稅,因此應(yīng)按照國家稅務(wù)總局公告2016年第23號(hào)文件規(guī)定的發(fā)票開具要求開具發(fā)票,應(yīng)在增值稅發(fā)票備注欄注明土地的詳細(xì)地址。

老師 房屋租賃發(fā)票 備注不動(dòng)產(chǎn)地址 沒有租期期間 有問題嗎
請(qǐng)問公司是四川 在省外做項(xiàng)目 請(qǐng)問開的經(jīng)營租賃發(fā)票沒有備注項(xiàng)目名稱和地址可以嗎?開的經(jīng)營租賃*挖機(jī)
請(qǐng)問土地租賃發(fā)票上沒有備注地址和租賃期限,這個(gè)票能用嗎
我們是物業(yè)公司,對(duì)方公司執(zhí)照地址在A地址,現(xiàn)在租了我們b地址,對(duì)方還沒遷到b地址,已經(jīng)付了租金租我們這里。請(qǐng)問這個(gè)時(shí)候開普票我這樣開可以嗎,開票抬頭地址寫a地址,發(fā)票備注租賃地址寫b地址。等對(duì)方遷過來發(fā)票開票抬頭信息再改b地址的,發(fā)票備注租賃地址依舊寫b地址
收到對(duì)方開具的全電發(fā)票,發(fā)票項(xiàng)目是租賃費(fèi),備注了地址和租賃期間,但是發(fā)票上面沒有不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)字樣,這個(gè)發(fā)票我們能不能稅前抵扣
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

