同學,你好 那你錢要付了嘛?你之前的分錄怎么做的?
老師您好請問我們?nèi)ツ暧泄P錢已經(jīng)現(xiàn)金支付了但是到年底的時候忘記了又多做了一筆欠付應(yīng)付賬款 我們今年要怎么沖銷呢
你好,我們?nèi)ツ暧泄P錢沒有付 但掛在了應(yīng)付賬款了 今年票到了 這個要怎么調(diào)整
就是19年我們給一家企業(yè)付了一筆貨款,付了90%,剩下的10%記在了其他應(yīng)付賬款,但是去年把剩下的錢付了,記賬的時候沒有把其他應(yīng)付款賬款沖掉,導致今年還掛著呢,請問今年該怎么調(diào)整科目?
老師,我們有去年房租是今年付款,但是也要計提到去年處理,計提到去年處理,應(yīng)該怎樣處理,借,未分配利潤57600,貸,預付賬款我們都覺得我今年付款沒收到發(fā)票,就一起掛在今年的預付賬款,發(fā)票來了沖預付賬款,但是現(xiàn)在審計要調(diào)整是去年要今年處理,我也不是很懂這個,還涉及企業(yè)所得稅
老師你好 我這邊去年做的應(yīng)付款 款已付但賬沒有從應(yīng)付款走 今年應(yīng)付款還掛著賬 不想做以前年度損益調(diào)整 請問 我今年還怎么做
老師,我們是批發(fā)零售的公司,有收批發(fā)銷售款的客戶門店,有直接收銷售流水的直營門店,直營門店每天自己也記賬給總部的款分醫(yī)??詈皖櫩臀⑿湃牍珣舻目詈兔咳諄砜偟杲滑F(xiàn)金的款合起來的每日銷售,這種情況怎么入賬呀,用總部的賬和每個門店對的賬分不同賬套入嗎還是和起來做賬好?。?/p>
老師,你好,現(xiàn)在有一家個體企業(yè),是報經(jīng)營所得,我們是代賬公司,公司這幾年一直基本不開票,但是成本還是開進來的,問老板無票收入有沒有,老板一直說沒有,他是虧損的,沒有給我們說實際情況,公戶也基本沒走帳,23年開票19萬多,我們又報了9萬多的無票收入,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預警打電話老板急了,才給我們看了下營業(yè)額,有將近300萬,這個在我們怎么處理啊
賬上有未分配利潤,但是沒有其他應(yīng)收款老板的往來,這樣的情況需要分紅嗎?
中秋過節(jié)費500元做個表就可以吧
工商年報的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應(yīng)付金額?
老師,你好,我們24年可以彌補之前年度虧損為136610元。25年第一季度累計年度利潤為62493元,第二季度累計年度利潤為56184元,請問我們現(xiàn)在還剩下的多少可以彌補之前年度虧損?我們第三季度利潤為7萬,是否需要繳納企業(yè)所得稅嗎?謝謝
請問公司車輛購買的保險要交財產(chǎn)保險合同,有張發(fā)票是人身險也要交印花稅嗎?
老師,問下公司支付物業(yè)公司的水電費正常流程是什么?
老師,我們公司是物流公司,司機人數(shù)眾多簽勞務(wù)合同,且不穩(wěn)定,發(fā)放工資有什么好的辦法沒有?能不能把工資總額打給出納,然后出納微信給司機們開工資?
請問老師,2025年發(fā)放的2024年工資并在2025年申報的個稅,那2025年新的第三季度企業(yè)所得稅預繳申報表中實際支付的工資薪金包含這個2024年的工資嗎?
錢沒付 借:工程成本 貸 :應(yīng)付賬款
同學,你好 應(yīng)付賬款和發(fā)票的金額一致嗎?
一致的 但是跨年了
同學,你好 你之前已經(jīng)是按照有發(fā)票的情況入賬了,現(xiàn)在來發(fā)票,你不用再變動了
那把發(fā)票直接附在后面憑證就可以了嗎?
同學,你好 對的,直接放在后面