你好 可以去大廳更正申報(bào)??

發(fā)現(xiàn)9月份的一張記賬憑證錯(cuò)了,但是現(xiàn)在已經(jīng)做了第三季度的報(bào)表已經(jīng)改過了,現(xiàn)在能不能直接改9月份的憑證還是在10月或11月改?
10月份的增值稅報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在已經(jīng)12月了,還能更改嗎
如果11月份報(bào)10月個(gè)稅時(shí)把一個(gè)人的報(bào)錯(cuò)了,要多交個(gè)稅,那現(xiàn)在12月份能更改嗎?
如果11月份報(bào)10月個(gè)稅時(shí)把一個(gè)人的報(bào)錯(cuò)了,要多交個(gè)稅,那現(xiàn)在已經(jīng)12月份能更改嗎?怎么更改?
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)10月份的增值稅附表三,填錯(cuò)了,只能回去改嗎?有沒有辦法直接在 12月份的增值稅報(bào)表改的
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?


去更正申報(bào)會(huì)不會(huì)被問呀
你好 當(dāng)然會(huì)問的呀?
老師,情況是這樣的 公司今年統(tǒng)一都開免稅的普票,但有時(shí)候他們開票開錯(cuò)了,開成了6個(gè)點(diǎn)的,當(dāng)月又沒發(fā)現(xiàn),所以報(bào)稅的時(shí)候就要交稅,但是他們可能為了省事還是怎么樣,就會(huì)報(bào)一樣負(fù)數(shù)的6個(gè)點(diǎn)的未開票收入抵掉, 下個(gè)月的時(shí)候又會(huì)開紅沖負(fù)數(shù)把上個(gè)月的開錯(cuò)的票沖掉,然后就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),然后他們又會(huì)報(bào)一樣的6個(gè)點(diǎn)的未開票把那負(fù)數(shù)又沖掉這樣
應(yīng)該怎么解釋呢
您好 您就按照您這個(gè)實(shí)際情況說就可以
這樣會(huì)不會(huì)受到處罰
您好 一般不會(huì)有罰款
主要看稅務(wù)局,好好說
那不去更正可以嗎
您好 申報(bào)有錯(cuò)誤最好是更正申報(bào)
主要是他們56月份也這樣報(bào)了一次,我不知道怎么解釋
實(shí)實(shí)際情況說明就可以實(shí)際情況說明就可以