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請問,員工損壞了公司的電腦,直接報廢了,電腦已提完折舊,無殘值,員工賠償?shù)慕痤~比原值高100元,是從工資里扣的,這樣怎么做分錄呢?謝謝

2020-12-02 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-02 17:19

同學(xué),你好 你工資正常做分錄 員工賠了多少錢?

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快賬用戶5411 追問 2020-12-02 17:26

電腦原價4699,工資4799沒發(fā)給他,算作賠償款

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快賬用戶5411 追問 2020-12-02 17:27

應(yīng)付職工薪酬還有4799元

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齊紅老師 解答 2020-12-02 18:42

同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬4699 貸:營業(yè)外收入-賠償金4699

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快賬用戶5411 追問 2020-12-02 19:04

那不用做固定資產(chǎn)清理嗎?

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快賬用戶5411 追問 2020-12-02 19:04

報廢這一步怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-12-02 20:23

同學(xué),你好 固定資產(chǎn)不是折舊完,且沒有殘值了,可以不用固定資產(chǎn)清理這個科目

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快賬用戶5411 追問 2020-12-02 22:11

意思是折舊完的且沒有殘值的固定資產(chǎn)不用做報廢處理嗎,剛才說比原值多出來的100元,也要營業(yè)外收入嗎?會涉及稅金嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-03 06:33

同學(xué),你好 如果多出來的100.你不給員工,就一起做營業(yè)外收入 會涉及稅金

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快賬用戶5411 追問 2020-12-03 06:52

要交增值稅和企業(yè)所得稅稅嗎?有沒有不交的做賬方法呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 07:05

同學(xué),你好 那你可以這樣 正常給員工發(fā)工資,然后讓員工以現(xiàn)金的形式賠償,不入帳

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快賬用戶5411 追問 2020-12-03 08:02

員工已經(jīng)離職了,所以除非代領(lǐng),做個委托別人代領(lǐng)可以嗎

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快賬用戶5411 追問 2020-12-03 08:04

其實繳稅也沒多少,我們現(xiàn)在還是虧損狀態(tài),暫未有銷賬稅,都是進(jìn)項,所以稅金增值稅和所得稅都暫不用交,請問這個繳稅增值稅率按照多少呢

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齊紅老師 解答 2020-12-03 08:04

同學(xué),你好 可以的,找人代領(lǐng),代領(lǐng)人簽字

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齊紅老師 解答 2020-12-03 08:06

同學(xué),你好 營業(yè)外收入涉及的是企業(yè)所得稅,不涉及增值稅

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快賬用戶5411 追問 2020-12-03 08:07

那就無所謂了,謝謝您!

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快賬用戶5411 追問 2020-12-03 08:11

還有個問題,資產(chǎn)買的時候是含稅價4699,稅額540.59,因為全部折舊完了,所以,進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 08:13

同學(xué),你好 不用轉(zhuǎn)出

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同學(xué),你好 你工資正常做分錄 員工賠了多少錢?
2020-12-02
最好是出一個委托書,因為三流不一致,企業(yè)委托個人付款 讓他寫一個報銷單 有發(fā)票,他支付的證明,企業(yè)給他報銷。正常的做固定資產(chǎn) 報廢處置的時候做固定資產(chǎn)清理 給對方你們讓他補(bǔ)的這一部分差價,做固定資產(chǎn)清理,需要交增值稅
2025-03-06
同學(xué)您好, 1、您進(jìn)項稅額需要抵扣的話,是需要調(diào)整的,不需要抵扣的話,可以不調(diào)整 調(diào)整的話,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交這增值稅(進(jìn)項稅額)貸固定資產(chǎn),折舊額多計提的,借利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù)貸累計折舊負(fù)數(shù)
2021-05-28
你好,(1)購入原材料一批,價款50萬元,增值稅6.5萬元,貨款已付,材料驗收入庫。 借原材料50 應(yīng)交稅費--增-進(jìn)6.5, 貸銀行存款56.5
2022-10-16
同學(xué)你好 你的問題是什么呢
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