內(nèi)賬可以,外賬不行,外賬這個對加工費做收入,多材料抵減這個需要對方給你們開發(fā)票,你們這個做原材料,貸應(yīng)收賬款,
老師,我們是做鋼結(jié)構(gòu)的,我們給對方只提供加工費,他們自己提供料,但是最后他們的料有剩余,給我們抵加工費,但是正確做賬是庫管把這剩余料入庫,我這邊做賬,但是庫管那邊沒有做賬,結(jié)算的收入我也按照扣除剩余材料的款做的帳,這樣可以不?
老師,我們付了一筆款,對方也對應(yīng)的給我們開票了,后來對方這筆服務(wù)做不了,把扣除稅款剩余的款退回給我們了,但對方?jīng)]給開紅字發(fā)票,是普通,我們賬面上是不是稅額那部分記入費用,其他的沖銷管理費用?
公司是高校食堂的(我們公司擁有經(jīng)營權(quán),對外招租各窗口,每月我們集中讓供應(yīng)商供貨,到月底學(xué)校把營業(yè)款打給我們公司,我們公司在把供應(yīng)商款和各窗口款打給窗口(支付窗口的錢會扣他們給我們的管理費、領(lǐng)我們的原材料,剩下的錢在轉(zhuǎn)給窗口),各窗口領(lǐng)原材料領(lǐng)料(我們銷售給他們會加價賣給他們),做帳該怎么反應(yīng)原材料這個入庫,領(lǐng)用、庫存及原材料的利潤。(像原材料中間利潤部分我們是不會給窗口開發(fā)票的)
老師,我們單位有些模塊承包給個人也就是自然人,承包方營業(yè)款是由我們單位代收,我們是收服務(wù)管理費的,關(guān)于原材料承包方是先跟我們單位領(lǐng)用,就相當(dāng)于先用我們倉庫的材料,月終結(jié)算后,我單位扣除服務(wù)管理費和材料款,剩余的承包款轉(zhuǎn)給承包方,想這種承包商用我們材料,這怎么做賬?這個材料不是賣承包商,相當(dāng)于借用的意思。
老師,請問,我們幫客戶做安裝光伏工程,材料是他們自己提供,但是由于施工過程,我方損壞了部分材料,要賠款給他們,然后我們就公賬支付了款11萬,他們也開了對應(yīng)的專票給我們,這個專票可以抵扣嗎?這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個,印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個地方知識點,有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費,我想問,是不是兩處說的是同一個意思也就是賣貨需要同時提供安裝,那么安裝對應(yīng)收入確認(rèn)時點就是看這個安裝是簡單還是復(fù)雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實收資本繳納印花稅后,做賬可以不計提印花稅,直接按實繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請問老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時候申報
盈利性私立高中試卷費用,怎么做賬務(wù)處理
我做的還是內(nèi)賬
就是相當(dāng)于剩余的料我們沒有入庫,但是結(jié)算單上已經(jīng)減去了,有什么簡便的方法嗎?
我在不想反結(jié)轉(zhuǎn)前期的帳了
你可以直接紅沖之前收入就可以,科目不變 數(shù)值是負(fù)數(shù)