你好,銷項(xiàng)稅額-認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)留抵
請(qǐng)問(wèn)實(shí)際繳納增值稅怎么算?是不是銷項(xiàng)稅額減認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)問(wèn)一下要算二月份需要繳多少稅,是不是用實(shí)際銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額之和?
老師,稅負(fù)率是不是用我實(shí)際需要繳納的增值稅額(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=實(shí)際需要繳納的)/不含稅的銷售額
請(qǐng)問(wèn)本期銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,實(shí)際可抵扣稅額,應(yīng)納增值稅額怎么算
老師你好,我問(wèn)下,知道銷項(xiàng)稅額,和實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是就可以算增值稅稅負(fù)率 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額
老師您好,我們銷售產(chǎn)品,一年內(nèi)質(zhì)保期,出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。舊品收回,重新發(fā)新品。會(huì)計(jì)分錄?還需要開(kāi)發(fā)票嗎?
如果我們醫(yī)院用了其他醫(yī)生的證件就是用了一次 每人給了1000元 ,沒(méi)有發(fā)票 而且我想簡(jiǎn)單處理,那有沒(méi)有什么辦法或者記賬好處理的呢
開(kāi)的發(fā)票合同收款,跟實(shí)際送貨的單位不一致,構(gòu)成虛開(kāi)發(fā)票嗎
老師,我要注銷公司,報(bào)表沒(méi)問(wèn)題的話,稅務(wù)系統(tǒng)是不是清稅申報(bào)?
用了別的公司的水,交了水費(fèi),票據(jù)怎么來(lái)?
2024年某居民企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5 000萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元,與收入配比的成本4 100萬(wàn)元,全年發(fā)生管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用共計(jì)700萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出60萬(wàn)元(其中符合規(guī)定的公益性捐贈(zèng)支出50萬(wàn)元),2022年度經(jīng)核定結(jié)轉(zhuǎn)的虧損額30萬(wàn)元。2024年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬(wàn)元。
給水管線屬于固定資產(chǎn)的哪一類
董孝彬老師,這道題沒(méi)有給出資產(chǎn)減值計(jì)提,怎么說(shuō)明少計(jì)提減值了呢!
(行政單位)老師根據(jù)這兩張表格,寫(xiě)資產(chǎn)清查報(bào)告。資產(chǎn)總量情況怎么寫(xiě)?其他應(yīng)交稅費(fèi)為-2307.77是因?yàn)樵诼毴藛T個(gè)稅未扣回。
老師:高溫,車間溫度高,公司買的冷飲給員工吃,是計(jì)入勞保費(fèi)還是福利費(fèi)
進(jìn)項(xiàng)留底是什么
留抵稅是指作為一般納稅人,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物多,進(jìn)項(xiàng)稅也就多,庫(kù)存商品也就多,如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就會(huì)出現(xiàn)留抵稅金,同時(shí)也會(huì)有相應(yīng)多的庫(kù)存商品
請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)率這樣算對(duì)嗎
你好,對(duì)的,你的理解是正確的?
我們進(jìn)項(xiàng)很多,都沒(méi)有認(rèn)證,11月開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票才準(zhǔn)備12月認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)我有留底嗎?不太懂謝謝老師
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就是留抵
我按3%的稅負(fù)率算下來(lái)打算認(rèn)證這個(gè)多進(jìn)項(xiàng)稅額,我這樣操作對(duì)嗎?
?你好,對(duì)的,你的理解是正確的??
實(shí)際繳納增值稅,我一共就認(rèn)證這么多,我還要減哪里的留底,我不太懂,我的留底就是我現(xiàn)在要準(zhǔn)備認(rèn)證的嗎
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就是留抵,留著以后抵扣的
有留底有沒(méi)有什么問(wèn)題呢
留著以后抵扣的,沒(méi)有問(wèn)題