你好? 你可以先做計提工資分錄 做到當月去。 到時你如果計提有差異的話? 在做調(diào)整分錄就行了。 (比如多計提了沖計提? 少計提了補計提);而對于個稅的話? 一般是到時從工資扣除 。你可以按繳納的個稅金額據(jù)實在工資表扣除即可 。??
老師,您好!我想咨詢一下我們是當月計提當月工資,下月發(fā)放,就比如說五月發(fā)放四月工資,然后六月份申報上月個稅時,如果是單獨按照一個月計算個稅時有個稅,但是在扣繳端系統(tǒng)里面算的時候稅款是零,這個是按照那個算呢?
工資計提,比如說目前是12月,那核算好11月工資在自然人扣繳端填好工資后點擊申報后按照扣繳的個稅統(tǒng)計在未關(guān)帳的11月中寫好計提的分錄后在進行關(guān)賬處理嗎?然后計提個稅的數(shù)據(jù)就是準確的了。
在嗎,2021工資都計提,1到10月份工資個稅未申報,4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個稅申報,工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個稅申報從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
老師您好!我是一個企業(yè)所得稅匯算新手,我想問一下,我們企業(yè)12月計提工資1月發(fā)放,但1月發(fā)放的工資比12月計提時的少,1月賬務(wù)處理時就沖銷了12月計提然后重新分配再發(fā)放,那在做企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬調(diào)整明細的工資欄中,實際發(fā)放是應(yīng)該直接按照余額表的借方總數(shù)來填,還是要在這個基礎(chǔ)上減去沖銷的加上重新分配的呢?
關(guān)于調(diào)整。老師,我司是小企業(yè)會計準則,當月工資是次月計算和發(fā)放的。做賬時,一直按照著本月計提上月的工資社保個稅,同時在本月繳納上月的工資社保個稅。應(yīng)付職工薪酬每個月都是0。實際這樣計提和發(fā)放估計是有點問題。第一,請問一直這樣操作的話,是否可以?是否要把前面的工資個稅社保在賬務(wù)上調(diào)整?然后按照常規(guī)的操作?第二,扣個稅系統(tǒng)上,是否需要調(diào)整下?第三,匯算清繳時,A104000期間費用表和A105050職工薪酬支出該如何填寫呢?賬載金額和實際發(fā)生額都是直接按照當年的財務(wù)報表填寫嘛?還是應(yīng)該進行調(diào)整后再申報啊?
老師,麻煩您看一下這個收購合同有沒有啥問題
第二季度不是小型微利企業(yè),年應(yīng)納稅所得額超了三百萬。三季度有虧損,年應(yīng)納稅所得額又到了200萬,第三季度報企業(yè)所得稅可以按5%稅收優(yōu)惠交企業(yè)所得稅嗎
請教老師:1、公司自有房屋租賃,開票時“項目名稱”應(yīng)該開什么內(nèi)容?稅率多少? 2、公司自有房層租賃涉及到哪幾項稅費?湖北的綜合稅負率是多少? 3、公司租賃的其他單位的房產(chǎn)用于再次出租,開票時“項目名稱”應(yīng)該開什么內(nèi)容?稅率多少? 4、公司租賃的其他單位的房產(chǎn)用于再次出租,涉及到哪幾項稅費?湖北的綜合稅負率是多少?
老師,中級資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項是資產(chǎn)負債表日前就已經(jīng)存在,只是當時不知道或者不清楚確切的結(jié)果,比如應(yīng)收賬款一開始沒有計提減值,后來再這個期間有證據(jù)表明需要計提又重新計提了減值,作為調(diào)整事項,那稅收優(yōu)惠為什么不是調(diào)整而是非調(diào)整呢,比如申請高企,這個事項雖然再資產(chǎn)負債表日后發(fā)生重大變化,但是申請高企稅率發(fā)生變化不是一兩天的事,再資產(chǎn)負債表之前就有這個事,只不過申請下來是之后的事了,為什么不算調(diào)整而是非調(diào)呢
老板從卡里轉(zhuǎn)出到另外一張卡上。金額比較大。又沒發(fā)票,我們代理記賬如何記。
建筑公司本地開發(fā)票六萬多異地開票二十五萬多,異地繳稅用支付寶付款的怎么做會計分錄,本地發(fā)票六萬多是不是報稅的時候在交六萬多票的稅就可以了
你好,請問每個月報完稅,在哪里可以查看
老師好~想咨詢下,勞務(wù)報酬,采用【累計預(yù)扣法】:扣繳義務(wù)人向保險營銷員、證券經(jīng)紀人支付傭金收入時,應(yīng)按照規(guī)定的累計預(yù)扣法計算預(yù)扣稅款。如果是其他個人,勞務(wù)報酬日常申報,不選累計預(yù)扣法,這樣理解嗎?
小規(guī)模納稅人開二十萬以內(nèi)的建筑勞務(wù)費須交納百分之幾的稅率
底薪1700兩天休假全勤200怎么算工資
少計提了 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 多計提了 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:主營業(yè)務(wù)成本-工資,分錄是這樣吧
你好? ? 嗯是的。? 多計提的 你紅沖 可以直接原分錄不變 。 金額負數(shù)就沖就行了。 不用做反方向分錄。??