你這個(gè)期初余額是什么?是這里的年初余額嗎?
公司現(xiàn)在是年中建賬,固定資產(chǎn)這個(gè)模塊應(yīng)該怎么錄入,原始卡片我都按照步驟錄好了,可是期初試算不平衡,借貸方相差的數(shù)據(jù)剛好是固定資產(chǎn)原值減去累計(jì)折舊后的余額
固定資產(chǎn)期初余額如何登錄固定資產(chǎn)卡片是這樣的,就是我標(biāo)紅的表格處數(shù)據(jù)應(yīng)該在卡片哪里登錄呢?就是因?yàn)檫@里不對(duì),所以我的試算平衡表一直不平衡
您好老師有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,我這邊錄入期初數(shù)的時(shí)候錄進(jìn)去了資產(chǎn)負(fù)債表是試算平衡的,但是再加上利潤(rùn)表后,就顯示不平了,不知道原因出在哪里可以幫忙解答一下嗎,下面這是兩個(gè)表格具體期初數(shù)據(jù)
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開(kāi)始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計(jì)發(fā)生額和累計(jì)折舊貸方累計(jì)發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒(méi)有借貸的累計(jì)發(fā)生額,是否是因?yàn)檫@樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
我想問(wèn)一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因?yàn)殇浫肫诔趿寺铮?,那?fù)債+所有者權(quán)益那邊要對(duì)應(yīng)錄哪里呢?
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對(duì)手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對(duì)方開(kāi)的成本發(fā)票,沒(méi)付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請(qǐng)問(wèn)安徽省公司社保模塊全流程從注冊(cè)賬戶到增減員至申報(bào)如何操作?
請(qǐng)問(wèn)一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個(gè)月償還了8萬(wàn)塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
老師,我報(bào)的班是會(huì)計(jì)實(shí)操班,目前我在報(bào)稅時(shí)遇到問(wèn)題了,我應(yīng)該問(wèn)哪位老師呀
老師你好,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票是超過(guò)6個(gè)月原則是不能入賬是嗎? 還有公司業(yè)務(wù)費(fèi)支付給客戶銷售人員,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)有什么辦法合規(guī)支付出去呢?
你好老師,公司建筑安裝行業(yè),有些工人的工資是老板或員工直接轉(zhuǎn)給工人的,這種的如何記賬,怎么合規(guī)?需要什么附件
年中建賬的,上個(gè)月的期初余額
你如果說(shuō)是年中建賬的話,你這里的這個(gè)其處世之理的年初余額。
就是你標(biāo)紅的,這個(gè)地方是年初的余額。
這個(gè)錄入固定資產(chǎn)卡片的話,怎么輸入呢
就是錄入固定資產(chǎn)期初怎么錄入
卡片一樣的,這里的期初是指年初數(shù)據(jù)。
是把期初錄入到原值里面,累計(jì)折舊錄入,最后按照剩余期間計(jì)提折舊嗎
是的,你先是錄原值部分,然后再錄折舊部分,不是按賬面價(jià)值錄入的
我試過(guò)這樣錄入,但是只有累計(jì)借方金額增加了期初余額還是錄入不進(jìn)去,借貸不平衡
不可能不平衡。 你這不平衡如果你是這樣錄,不會(huì)是這里導(dǎo)致。